同學(xué)你好 借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)收票據(jù) 借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)付賬款

老師您好 我們公司有個(gè)項(xiàng)目(掛靠的工程A公司)現(xiàn)在A公司要我們公司開(kāi)票,我們沒(méi)有發(fā)票開(kāi)給A公司,本來(lái)清包工可以開(kāi),老板不想出稅款。A公司說(shuō)我們有空調(diào)發(fā)票剛好有個(gè)工程可以用,讓我們做一份合同讓我開(kāi)空調(diào)的發(fā)票給他?2.這些開(kāi)給A公司發(fā)票型號(hào)本來(lái)是用我公司另一個(gè)B公司工程的,合同是這個(gè)型號(hào)現(xiàn)在開(kāi)給掛靠單位A了,我跟老板說(shuō)那開(kāi)B公司時(shí)就沒(méi)有這些型號(hào)了!老板說(shuō)這個(gè)B工程空調(diào)可以開(kāi)別的型號(hào)給B項(xiàng)目,對(duì)方說(shuō)沒(méi)關(guān)系。我說(shuō)不行合同型號(hào)不一樣,可老板說(shuō)沒(méi)事,老師想這樣情況我要怎么做??jī)蓚€(gè)合同發(fā)票等于都是虛開(kāi)。
老師,我在月末打印銀行電子承兌的時(shí)候發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)讓背書(shū)流程中9月1號(hào)A公司轉(zhuǎn)讓背書(shū)給我司,9月2號(hào)我司轉(zhuǎn)讓背書(shū)給B公司,然后流程結(jié)束。那我的分錄為借應(yīng)付賬款-B公司貸應(yīng)收票據(jù)-B,我不明白的是那A公司呢,就忽略不用寫(xiě)分錄嗎?
老板自有的三家公司,1號(hào)公司收到的銀行承兌匯票,背書(shū)轉(zhuǎn)讓給2號(hào)公司,2號(hào)公司再背書(shū)轉(zhuǎn)讓給3號(hào)公司,我們屬于2號(hào)公司,與兩個(gè)公司之間并沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生,這樣我們2號(hào)公司應(yīng)該怎么做賬呢
老師,考完中級(jí)會(huì)計(jì)師,建議備考的下一個(gè)會(huì)計(jì)證書(shū)是哪個(gè)?
咨詢下:減資的會(huì)計(jì)分錄是?
收到勞務(wù)發(fā)票怎么辦?需要申報(bào)嗎?
老師好 我想問(wèn):為什么購(gòu)買(mǎi)以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益即“交易性金融資產(chǎn)”的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入“投資收益”,但購(gòu)買(mǎi)以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益即“其他權(quán)益工具投資”的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入這項(xiàng)金融資產(chǎn)成本? 不都是股票嗎?只不過(guò)一個(gè)是分類另一個(gè)是戰(zhàn)略投資直接指定而已,但本質(zhì)都是股票不是嗎?為什么這里支付的手續(xù)費(fèi)的規(guī)定不一樣?
肖晴初老師目前上什么課
我司和湖南分公司簽的合同,是長(zhǎng)沙支公司付款,可以開(kāi)票給長(zhǎng)沙支公司嗎?
老師,沒(méi)有取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
出口退稅外貿(mào)公司,已出口的貨物在國(guó)外整柜被偷了,貨還沒(méi)到客戶手上,這種情況可以辦理退稅嗎?怎么賬務(wù)處理?
老師好 我想問(wèn)一下 購(gòu)買(mǎi)債券,如果是分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn),為什么支付的手續(xù)費(fèi)要計(jì)入攤余成本?攤余成本不是借出去的本金嗎,那付出的手續(xù)費(fèi)是給到證券公司這個(gè)中介,這理應(yīng)不是借出去的本金才對(duì)因?yàn)檫@個(gè)付給中介就付了不可能還能收回來(lái),所以不明白為什么手續(xù)費(fèi)還要計(jì)入攤余成本。謝謝老師
你好!老師在抖音開(kāi)店,店鋪給抖音開(kāi)發(fā)票的幾種情況?在抖音提現(xiàn)款怎么繳稅


借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)收票據(jù) 借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收賬款 這個(gè)是正確的哈
收到承兌匯票就是:借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款 轉(zhuǎn)出去就是:借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收票據(jù) 這樣的話我的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都是負(fù)數(shù),是不是做一筆借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款??
嗯 就是我上面的分錄
那最后一筆的摘要怎么寫(xiě)好一點(diǎn)呢?老師
往來(lái)沖減 這樣寫(xiě)就行了
最后一筆做借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款,兩個(gè)賬戶的負(fù)數(shù)越來(lái)越大,是不是應(yīng)該做借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)付賬款呢?這樣賬戶余額才為0
不是的 這個(gè)正好沖減前面的兩個(gè)往來(lái)
那這樣我的應(yīng)收和應(yīng)付就是負(fù)數(shù)了呀,而且金額還越來(lái)越大了
你上面的兩個(gè)分錄做了嗎
做了呀,這樣才是平的
同學(xué)你好 單看分錄的話我上面的分錄才是平的
按照您上面的分錄金額全是負(fù)數(shù)呀,是我哪里做錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師再幫我看看呢
同學(xué)你好 比如說(shuō)匯票金額是500 借應(yīng)收票據(jù)500 貸應(yīng)付賬款-A500 借應(yīng)收賬款-B500 貸應(yīng)收票據(jù)500 借應(yīng)付賬款-A500 貸應(yīng)收賬款-B500 你看這個(gè)分錄
這個(gè)票據(jù)是借入的銀行匯票,我做的是借:應(yīng)收票據(jù) ,貸:其他應(yīng)付款 然后借出我做的是,,借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)收票據(jù)
對(duì) 然后 借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款 這樣就行了