同學(xué)你好 借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)收票據(jù) 借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)付賬款
老師您好 我們公司有個項目(掛靠的工程A公司)現(xiàn)在A公司要我們公司開票,我們沒有發(fā)票開給A公司,本來清包工可以開,老板不想出稅款。A公司說我們有空調(diào)發(fā)票剛好有個工程可以用,讓我們做一份合同讓我開空調(diào)的發(fā)票給他?2.這些開給A公司發(fā)票型號本來是用我公司另一個B公司工程的,合同是這個型號現(xiàn)在開給掛靠單位A了,我跟老板說那開B公司時就沒有這些型號了!老板說這個B工程空調(diào)可以開別的型號給B項目,對方說沒關(guān)系。我說不行合同型號不一樣,可老板說沒事,老師想這樣情況我要怎么做?兩個合同發(fā)票等于都是虛開。
老師,我在月末打印銀行電子承兌的時候發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)讓背書流程中9月1號A公司轉(zhuǎn)讓背書給我司,9月2號我司轉(zhuǎn)讓背書給B公司,然后流程結(jié)束。那我的分錄為借應(yīng)付賬款-B公司貸應(yīng)收票據(jù)-B,我不明白的是那A公司呢,就忽略不用寫分錄嗎?
老板自有的三家公司,1號公司收到的銀行承兌匯票,背書轉(zhuǎn)讓給2號公司,2號公司再背書轉(zhuǎn)讓給3號公司,我們屬于2號公司,與兩個公司之間并沒有實際業(yè)務(wù)發(fā)生,這樣我們2號公司應(yīng)該怎么做賬呢
老師,這個31200不應(yīng)該是銷項嗎?這什么放在進項里面抵扣。
從股東哪轉(zhuǎn)讓股份,100萬折價78萬,花200萬抵原值是多少?
老師,就是我們公司有很多打零工的是按工資薪金報好些還是勞務(wù)費報好些?勞務(wù)費800以內(nèi)的不用繳稅,沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎?
老師,請問生產(chǎn)農(nóng)用機器設(shè)備的五金件可否申請政府補貼,有這類的補貼政策嗎?
老師,我們公司建設(shè)的便民市場,要出租的房屋建筑是固定資產(chǎn),要折舊20年,計提折舊要分攤到每月,對吧 老師地面呢,水泥地面大概幾十萬,這個可以一次計入費用嗎,怎么入賬,入賬科目怎么寫
內(nèi)部企業(yè)間借款80萬,10年后還款時怎么處理符合增值稅管理要求,雙方無約定利息。
一般戶可以接受貨款嗎
我在哪兒可以下載企業(yè)的財務(wù)報表
老師,請問財務(wù)人員未來往那邊發(fā)展比較有利?
公司弄了個一般賬戶,想問下這個基本戶錢可以轉(zhuǎn)一般戶嗎
借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)收票據(jù) 借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收賬款 這個是正確的哈
收到承兌匯票就是:借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款 轉(zhuǎn)出去就是:借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收票據(jù) 這樣的話我的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都是負數(shù),是不是做一筆借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款??
嗯 就是我上面的分錄
那最后一筆的摘要怎么寫好一點呢?老師
往來沖減 這樣寫就行了
最后一筆做借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款,兩個賬戶的負數(shù)越來越大,是不是應(yīng)該做借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)付賬款呢?這樣賬戶余額才為0
不是的 這個正好沖減前面的兩個往來
那這樣我的應(yīng)收和應(yīng)付就是負數(shù)了呀,而且金額還越來越大了
你上面的兩個分錄做了嗎
做了呀,這樣才是平的
同學(xué)你好 單看分錄的話我上面的分錄才是平的
按照您上面的分錄金額全是負數(shù)呀,是我哪里做錯了嗎?請老師再幫我看看呢
同學(xué)你好 比如說匯票金額是500 借應(yīng)收票據(jù)500 貸應(yīng)付賬款-A500 借應(yīng)收賬款-B500 貸應(yīng)收票據(jù)500 借應(yīng)付賬款-A500 貸應(yīng)收賬款-B500 你看這個分錄
這個票據(jù)是借入的銀行匯票,我做的是借:應(yīng)收票據(jù) ,貸:其他應(yīng)付款 然后借出我做的是,,借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)收票據(jù)
對 然后 借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款 這樣就行了