你好,賬務(wù)處理是 借:以前年度損益調(diào)整,貸:銀行存款等科目 借:利潤分配—未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整

你好,我們公司屬于制造業(yè)(一般納稅人),將公司的部分宿舍出租給a公司(服裝廠,一般納稅人),平時沒有開房租發(fā)票給a公司,然后前幾天a公司找我們要開宿舍的用水用電發(fā)票。我覺得,如果我們公司同意開具用水用電發(fā)票給a公司,那么房租發(fā)票是不是也要開,因?yàn)槲覀兤綍r沒有開房租發(fā)票,到時候我們公司賬上會顯示,轉(zhuǎn)讓水電費(fèi)給a公司,但是沒有顯示出租房租。這樣的話,會不會存在疑問
你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,2019年11月發(fā)生的快遞費(fèi),快遞公司現(xiàn)在才開票給a公司,發(fā)票的開票時間是今天,那么這張發(fā)票是做賬計入費(fèi)用科目?還是計入利潤分配呢?
你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,也是高新企業(yè),事務(wù)所開給a公司的發(fā)票上品名是專利年費(fèi),那么專利年費(fèi)是直接計入管理費(fèi)用-專利費(fèi),還是管理if也歐諾個-研發(fā)費(fèi)用-某研發(fā)項(xiàng)目?
1 .做物流倉儲的快遞公司(三方公司),因?yàn)榇尕浐涂爝f物件都是客戶的,那么快遞單(收貨人一般不做簽字)可以作為原始憑證嗎?我在網(wǎng)上查了些資料,說是快遞單不可以作為原始憑證,但是又說收貨單、送貨單可以做原始憑證,這兩個有區(qū)別嗎?目前生活中的快遞件比較多,如果是且需要入賬作為會計資料,那么回收成本似乎過高了,有沒有替代方案? 2 .快遞公司的部分客戶是個人,不具備簽訂合同(報價單)和開具發(fā)票的能力,收款入賬時,因?yàn)闆]有合同和發(fā)票,這時候的原始憑證是什么? 3 .企業(yè)每個月與下游供應(yīng)商(非銀行機(jī)構(gòu))的對賬單(訂單號+費(fèi)用構(gòu)成),是原始憑證嗎? 4 .如果做跨境業(yè)務(wù),境內(nèi)公司給下游供應(yīng)商(在境外)使用外幣付款,那么下游供應(yīng)商是開具外幣發(fā)票,還是開本幣發(fā)票?還是兩種發(fā)票都需要開具?
你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,同時也屬于高新企業(yè),a公司財務(wù)軟件上2021年的研發(fā)費(fèi)用總額是3000000元,后來事務(wù)所給a公司進(jìn)行審計,發(fā)現(xiàn)a公司2021年研發(fā)費(fèi)用少入賬200元(分別是社保費(fèi)和水電費(fèi)),但是事務(wù)所給a公司審計調(diào)整后的利潤表上的研發(fā)費(fèi)用金額是3000200元,也就意味著a公司2021年享受加計扣除的費(fèi)用金額也是按3000200元,而不是按3000000元,那么a公司現(xiàn)在在做2022年5月的賬務(wù)處理,那么這200元需要做調(diào)整的分錄嗎,如何做
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅,還需要申報個稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報的短信,核實(shí)了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報個稅的人數(shù)沒超,應(yīng)該怎么申報???已經(jīng)注銷的公司是否還需要去申報呢
老師可以講一下這個題嗎?
老師,這是一張專票,開了50萬多,下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配,影響大不大,能用嗎
1、這個報關(guān)單的匯率,怎么查詢,以哪天匯率為結(jié)算依據(jù),當(dāng)月報關(guān)單,發(fā)現(xiàn)增值稅申報表沒有申報免抵退稅,一般在什么情況下不申報?還是什么事項(xiàng)為完成呢?什么情況下再申報免抵退稅額 2、增值稅申報表一般項(xiàng)目收入額,與14行中的免退稅額的關(guān)系是什么?
25年12月購入的固定資產(chǎn)可以一次性抵扣25年的利潤嗎?稅務(wù)系統(tǒng)申報一次性折舊,可以用12月的所屬期嗎
投資者追加投資為什么有借方有一個進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,請問清包工的勞務(wù)公司需要繳納殘保金嗎?


為什么不能直接計入費(fèi)用科目
你好,因?yàn)閷儆谝呀?jīng)跨年(2019年11月發(fā)生的快遞費(fèi))的費(fèi)用,需要通過??以前年度損益調(diào)整? 來核算
那這樣的話,就不能做進(jìn)費(fèi)用科目,不能抵銷售收入,那么公司就要多繳稅了
你好,這個是抵扣之前年度(2019年)的利潤,而不是抵扣2021年的利潤啊
但是2019年的稅已經(jīng)交好了,匯算清繳也做好了。怎么抵稅啊
你好,需要做2019年匯算清繳的更正申報?
那直接計入費(fèi)用科目吧
你好,跨年的費(fèi)用發(fā)票,不能直接計入費(fèi)用科目,需要通過??以前年度損益調(diào)整? 來核算