同學(xué),你好 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B利潤表凈利潤

老師,我們這個月增值稅是本來是留抵的,但因為有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出導(dǎo)致要繳納增值稅,那交稅還是做 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,這個嗎?
老師 數(shù)電發(fā)票增額會有稅務(wù)檢查風(fēng)險嗎
采購保潔用品寫那個科目
老師,遇到一個問題,增值稅享受了錄用退伍軍人的優(yōu)惠政策,現(xiàn)在造成增值稅申報表的應(yīng)交稅金和財務(wù)報表的應(yīng)交稅金不一致了,這個差額正好是享受這個優(yōu)惠政策的金額,賬上我需要怎么做呢?
我們殺豬公司,也賣牛肉,買供應(yīng)商牛肉扣了1%損耗,還少給了供應(yīng)商尾數(shù)款,這個分錄如何做
老師,今年10月份的薪資應(yīng)該怎么算?10.1-10.8是國慶+中秋+周末休息不上班。 然后10.12日 10.19日 10.26日這幾天是休息的,其他時間都上班,假設(shè)工資是10000,那么該員工應(yīng)發(fā)工資是多少
公司簽了一份0.25千克2500的合同,但最后超期未出貨,產(chǎn)品沒達(dá)到客戶要求,最后按照5g/500元給客戶結(jié)算、開票,這種情況財務(wù)留存合同需按5g/500元重簽嘛?
銀行公戶上進(jìn)行轉(zhuǎn)賬退回一筆貨款,轉(zhuǎn)賬時摘要怎么寫?
老師,請問一下有些團(tuán)隊來我們公司進(jìn)行團(tuán)建活動,價格是100元一位,包含早餐,中午燒烤,還有其他訓(xùn)練等,然后燒烤是我們公司去買的食材肉什么的,由公司廚房進(jìn)行加工,然后買肉開回來的發(fā)票是作為福利費入賬?還是直接作為這次活動的成本入賬?
庫存商品116萬 做報廢低價賣17萬收入這個會計怎么做分錄,庫存當(dāng)時抵扣的進(jìn)項稅額用不用轉(zhuǎn)出?
凈利潤本月數(shù)?
同學(xué),你好 恩恩,累計數(shù)
那這樣的話,我這份報表的數(shù)據(jù)就不對了。?
同學(xué),你好 你今年有分紅嗎?
沒有的,一直虧損
同學(xué),你好 那就不對,對不上
是呢,請問該如何排查?
同學(xué),你好 看看是哪個月開始有問題?分錄一筆一筆查,一般在結(jié)轉(zhuǎn)分錄里有問題
請問以前年度損益調(diào)整,會體現(xiàn)在利潤表上嗎?
同學(xué),你好 以前年度損益調(diào)整不在“利潤表”中體現(xiàn),而是反映在“所有者權(quán)益變動表”中。
我是新增了壞賬準(zhǔn)備,信用減值損失,這些科目是否是出現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上?
按上述的數(shù)據(jù),未分配利潤期末余額是我寫的數(shù)據(jù)?
-18006121.27-6402555.64=-24408676.91?是這樣對嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師,找到差異了。當(dāng)時是入了以前年度損益調(diào)整的科目,沖減了短期借款
但是在資產(chǎn)負(fù)債表上沒有把數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出來
同學(xué),你好 恩,那就改掉
請問怎么改呢?
同學(xué),你好 以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤
老師你好,以前年度損益調(diào)整是有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的,但是沒到利潤分配那,改如何處理?
同學(xué),你好 后面還有一張憑證,發(fā)給我看一下