你好,對方給你開紅字信息表,然后你們自己開紅字發(fā)票。

老師,公司是農(nóng)業(yè)公司,管理混亂,銷售小麥了,這個(gè)農(nóng)業(yè)公司怎么核算成本?怎么做賬???
公司是做跨境電商的,亞馬遜,如果是刷單的要怎么申報(bào)收入,成本要怎么做呢,成本是否能從收入中扣除?
老師,像這種金融服務(wù)擔(dān)保費(fèi)是不是計(jì)入到財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中更合適?是,就是公司需要一個(gè)履約保證金,在擔(dān)保機(jī)構(gòu)做了一個(gè)擔(dān)保。
老師,業(yè)務(wù)員出差報(bào)銷的差費(fèi)基本都沒有發(fā)票,可以用平常飯店吃飯的票抵嗎?
對于一般納稅人如果取得一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,用來抵扣銷項(xiàng)稅后,少交增值稅,后面還能做成本,少交企業(yè)稅嗎。
老師你好,本年6-9月份稅務(wù)局方的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)軟件的金額不同,是需要聯(lián)系稅務(wù)局調(diào)整?還是下一個(gè)季度填上正確的就可以了
老師,我單位一輛汽車已購入一年,原值30萬,今年由于被泡水,15萬賣給拍賣行,保險(xiǎn)公司理賠了5萬,二手車市場開了1萬的我公司銷售名稱的發(fā)票,這個(gè)應(yīng)該如何賬務(wù)處理
業(yè)主個(gè)人繳納物業(yè)費(fèi),要開公司抬頭的發(fā)票,這可怎么辦
請問:中粗砂和碎石開票的一級編碼是什么?單位用立方米會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
我因?yàn)樗沐e(cuò)收到小額退稅款,怎么做帳昵?


重新給他開就可以啊。
購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點(diǎn)擊【下一步】; 七.輸入對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號碼,然后點(diǎn)擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
如果對方不肯退票怎么辦?
已經(jīng)認(rèn)證了,不需要退票。
哦,就是再給他們開一張正確的發(fā)票給他們就行了,是嗎?
我們作為銷方要怎么才能查得到開給購方的專票有沒有認(rèn)證抵扣呢?
哦對的是的,你們可以開紅字信息表,只要你開完出來了,能審核通過,對方?jīng)]有勾選認(rèn)證。
小規(guī)?;騻€(gè)體能開5%的稅率的嗎?
小規(guī)模的開不動(dòng)產(chǎn)的,或者是勞務(wù)派遣的可以開5%。
購方原紅字發(fā)票已認(rèn)證抵扣了的,后我們開出的紅字發(fā)票需要購方一份嗎?
你好 是的需要這么做的。
發(fā)錯(cuò)了,應(yīng)該是購方原專票已認(rèn)證抵扣了的,后我們開出的紅字發(fā)票需要給一份購買方嗎?
是的是的,需要給對方的。
個(gè)體專票1%的稅率開成5%的稅率,除了要多交稅對我們還會(huì)有什么影響嗎?
你好發(fā)票無效,收到發(fā)票的那一方做不了。
但是購方也能認(rèn)證抵扣哦!
認(rèn)證只要是一個(gè)專票,這個(gè)單位和稅號沒有問題的話,就可以勾選,勾選的時(shí)候他看判斷不了這個(gè)是不是真正的發(fā)票,是不是正確的發(fā)票。
那他們報(bào)稅的時(shí)候能抵扣嗎?那誰會(huì)判斷這個(gè)發(fā)票是無效的呢,現(xiàn)在是他們不想開紅字發(fā)票給我們了,覺得是我們這邊開錯(cuò)的,他們那邊又能得高稅額抵扣,所以他們不想開紅字信息表,怎么辦呢?
可以抵扣的 但是不能保證以后稅務(wù)局查到這個(gè),讓他們抵扣不抵扣。
沒認(rèn)證的專票跨月紅沖,但對方已入賬,需要追回原發(fā)票、給負(fù)數(shù)票給對方嗎?
你好,需要把發(fā)票收回來,負(fù)數(shù)發(fā)票不給對方。