你好,對(duì)方給你開(kāi)紅字信息表,然后你們自己開(kāi)紅字發(fā)票。
是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的當(dāng)月開(kāi)具出口發(fā)票嗎?比如報(bào)關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開(kāi)具在5月?稅率是0?
老師,購(gòu)買的煙酒開(kāi)的專票,拿來(lái)先入庫(kù),后面做職工福利,送客戶這種可以拿來(lái)抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些??jī)?nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來(lái)料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
制造費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
老師,兩個(gè)公司可以共用一個(gè)ERP系統(tǒng)的嗎?我們公司是本來(lái)A物料是A公司的,但是進(jìn)貨先去到了B公司,B倉(cāng)庫(kù)再調(diào)撥給A公司。現(xiàn)在分不清庫(kù)存是多少了
老師好 !請(qǐng)問(wèn)一下單位要以單位名義幫新入職員工租公寓,但房費(fèi)員工自己出,這合同如何規(guī)范?財(cái)務(wù)上怎么處理?
重新給他開(kāi)就可以啊。
購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購(gòu)方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷方,再由銷方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開(kāi)具流程如下: 購(gòu)方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開(kāi)】 四. 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購(gòu)方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒(méi)有通過(guò)需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開(kāi)】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開(kāi)】; 四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開(kāi)具】; 六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】; 七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】; 八.核對(duì)發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
如果對(duì)方不肯退票怎么辦?
已經(jīng)認(rèn)證了,不需要退票。
哦,就是再給他們開(kāi)一張正確的發(fā)票給他們就行了,是嗎?
我們作為銷方要怎么才能查得到開(kāi)給購(gòu)方的專票有沒(méi)有認(rèn)證抵扣呢?
哦對(duì)的是的,你們可以開(kāi)紅字信息表,只要你開(kāi)完出來(lái)了,能審核通過(guò),對(duì)方?jīng)]有勾選認(rèn)證。
小規(guī)?;騻€(gè)體能開(kāi)5%的稅率的嗎?
小規(guī)模的開(kāi)不動(dòng)產(chǎn)的,或者是勞務(wù)派遣的可以開(kāi)5%。
購(gòu)方原紅字發(fā)票已認(rèn)證抵扣了的,后我們開(kāi)出的紅字發(fā)票需要購(gòu)方一份嗎?
你好 是的需要這么做的。
發(fā)錯(cuò)了,應(yīng)該是購(gòu)方原專票已認(rèn)證抵扣了的,后我們開(kāi)出的紅字發(fā)票需要給一份購(gòu)買方嗎?
是的是的,需要給對(duì)方的。
個(gè)體專票1%的稅率開(kāi)成5%的稅率,除了要多交稅對(duì)我們還會(huì)有什么影響嗎?
你好發(fā)票無(wú)效,收到發(fā)票的那一方做不了。
但是購(gòu)方也能認(rèn)證抵扣哦!
認(rèn)證只要是一個(gè)專票,這個(gè)單位和稅號(hào)沒(méi)有問(wèn)題的話,就可以勾選,勾選的時(shí)候他看判斷不了這個(gè)是不是真正的發(fā)票,是不是正確的發(fā)票。
那他們報(bào)稅的時(shí)候能抵扣嗎?那誰(shuí)會(huì)判斷這個(gè)發(fā)票是無(wú)效的呢,現(xiàn)在是他們不想開(kāi)紅字發(fā)票給我們了,覺(jué)得是我們這邊開(kāi)錯(cuò)的,他們那邊又能得高稅額抵扣,所以他們不想開(kāi)紅字信息表,怎么辦呢?
可以抵扣的 但是不能保證以后稅務(wù)局查到這個(gè),讓他們抵扣不抵扣。
沒(méi)認(rèn)證的專票跨月紅沖,但對(duì)方已入賬,需要追回原發(fā)票、給負(fù)數(shù)票給對(duì)方嗎?
你好,需要把發(fā)票收回來(lái),負(fù)數(shù)發(fā)票不給對(duì)方。