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Q

老師好,單位給不在職人員代交社保,收到該人員轉(zhuǎn)來現(xiàn)金及代交社保時分錄怎樣做?

2021-10-28 08:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-28 08:56

您好 借:銀行存款 貸:其他應付款

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快賬用戶4030 追問 2021-10-28 08:59

老師,上繳社保時的分錄呢?借 其他應付款 貸 銀行存款嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-28 09:01

是的 上交社保這樣寫分錄就好了

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快賬用戶4030 追問 2021-10-28 10:12

老師,象這樣代繳,不能計提管理費用是吧

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齊紅老師 解答 2021-10-28 10:51

像這樣代繳,不能計提管理費用 是的

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您好 借:銀行存款 貸:其他應付款
2021-10-28
收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
2023-11-30
借?業(yè)務活動費 貸?應付職工薪酬 借?應付職工薪酬 貸?財政撥款收入 ?????其他應付款?~社保 借??行政支出 貸?財政撥款預算收入 借?其他應付款~社保 貸?財政撥款收入
2023-03-16
您好 請問什么原因要轉(zhuǎn)到其他單位? 這樣轉(zhuǎn)的話的 單位部分沒有繳費證明 不好稅前扣除的啊 借:管理費用 單位部分 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 借:其他應收款-個人部分 貸:銀行存款
2023-07-31
是的,就是那樣處理的哈
2022-02-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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