你好,收點按你們協(xié)議來, 主要考慮你自己收多少不虧!把你交的稅算上就可以!

你好,供應(yīng)商一月開了發(fā)票給我們,三月發(fā)生退款,對方說要扣掉稅點后的金額退給我們,請問銷售方不是可以紅沖嗎?購買方還未認(rèn)證,,電子發(fā)票
老師,你好,有個問題想咨詢一下:我們公司是做房屋租賃的,常開發(fā)票是“中介服務(wù)費(fèi)”,現(xiàn)公司租了一個場地轉(zhuǎn)租給了第三方,該場地的物業(yè)費(fèi)我們已交到物業(yè)公司,物業(yè)公司也給我們開了票,現(xiàn)在第三方向我們支付物業(yè)費(fèi),我們需要向?qū)Ψ介_“物業(yè)管理費(fèi)”發(fā)票。公司營業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營范圍包括“物業(yè)管理”,請問我們能直接給第三方開具“物業(yè)管理費(fèi)”的發(fā)票嗎?
我們是購買方,因為商品退回,已認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票要申請紅字信息表給銷售方開紅票。這種情況下,購買方不需要把已抵扣的藍(lán)字發(fā)票二三聯(lián)退回給銷售方吧?如果退回給他們,會對購買方有什么不好的影響嗎?
你好..融資租賃我有點不明白分錄..我們通過第三方公司進(jìn)行的融資..第三方公司給我們開的固定資產(chǎn)發(fā)票..我們按照發(fā)票上的金額給第三方公司付款..分13期給第三方公司付完.. 不是可以直接作 借:固定資產(chǎn) 進(jìn)項 貸:長期應(yīng)付款 每付一期 借:長期應(yīng)付款 貸:銀行存款 這樣不可以嗎.. 對了.我們先付給實際給我們資產(chǎn)企業(yè)一部分貨款.第三方公司說后期可以沖減我們的長期應(yīng)付款..
作為中介買進(jìn)6000(對方已開發(fā)票)銷售消防產(chǎn)品6000元給第三方,第三方要求開票,對方應(yīng)該給幾個點的稅金給我們
公司微信或支付寶收款碼收的錢記其它貨幣資金嗎?會自動到對公賬戶里面嗎?
老師,我是貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,我購買的凍雞翅根為啥對方開9個點的專票給我???是對方單位開錯了嗎?
領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照前預(yù)付房租,開了法人抬頭票可以報銷嗎??
公司用微信給員工發(fā)工資合規(guī)嗎?
答案解析是打錯字了還是本身就是?根據(jù)題干信息長期應(yīng)收款是50
開辦時房租怎么作分錄
老師,電商 做的是全托管模式。 我們賣貨給 TIKTOK,然后TIKTOK 自己賣貨給國外客戶的模式。怎樣搞跨境電商備案,需要什么條件
老師 實收資本投入公司有3個月了 沒有在國家企業(yè)公司網(wǎng)去公示,會產(chǎn)生罰款不?[抱拳]
老師,與員工簽訂勞務(wù)合同,可以按照工資薪金申報個稅嗎
老師,我公司是電商公司,跟云倉對庫存存貨對不上該怎么辦呢?
我們是一般納稅人
不論是小規(guī)模還是一般納稅人要考慮,1.你要交多少稅,2.賣給他的價格和買進(jìn)的價格做測算。你要賺多少,測算你要收他多少錢就可以了!
嗯嗯,我不是財務(wù),就是好奇問句,我們一般納稅人不是13%的稅么?我這個6000還有什么稅?所得稅?
你好,要交增值稅13%和附加稅 所得稅是你的收入-成本后有利潤才交
我這個6000對6000不存在利潤了,相當(dāng)于過了個帳?能講講具體的么
你過賬不存在利潤,就不要計算所得稅,不存在差異!就做一進(jìn)一出就可以!你賣給第三方就做銷售處理,買進(jìn)就做采購
是這樣,我的合作伙伴說要掙稅金,不然我也知道這樣一進(jìn)一出
我一時沒想出來這個哪里掙稅金
如果是6000含稅 采購 借 庫存商品5309.73 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅690.27 貸 銀行存款/應(yīng)付賬款6000 銷售 借 銀行存款/應(yīng)收賬款6000 貸主營業(yè)務(wù)收入5309.73 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅690.27