你好,跨月紅沖發(fā)票,只需要做銷售退回沖銷收入,沖銷成本分錄。 不需要做其他的處理?
上月結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本數(shù)據(jù)填錯,導致庫存商品變成負數(shù),本月要怎么紅沖呢,我做會計分錄,借:庫存商品,貸:主營業(yè)務成本,利潤表又不平了
我2019年沒有庫存商品入庫。只做了銷售商品和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒有暫估入庫存商品。所以我資產(chǎn)負責表庫存商品是負數(shù)。現(xiàn)在2021年我暫估一筆這庫存商品負數(shù)那庫存商品就不是負數(shù)了嗎?可是我的資產(chǎn)負責表存貨還有在產(chǎn)品是負數(shù)。我要怎么調(diào)整?因為我是建筑行業(yè)。我們設(shè)計工程施工科目勞務成本科目。存貨里我們有原材料庫存商品工程施工勞務成本。我要如何把存貨和在產(chǎn)品調(diào)整成正數(shù)?存貨和在產(chǎn)品是不能是負數(shù)的
跨月紅沖發(fā)票,需要做負數(shù)的銷售成本分配表+負數(shù)商品進廠單+負數(shù)銷售單+負數(shù)生產(chǎn)領(lǐng)料單嗎?
老師,銷售方開出的跨月專票需要紅沖,購買方已抵扣,是購買方開出紅字信息表,銷售方來開負數(shù)發(fā)票嗎?
請問公司去年虛擬暫估原料生產(chǎn)入庫,開票銷售,今年開紅字銷售發(fā)票,紅沖收入的時候,也要紅沖成本吧,按正常結(jié)轉(zhuǎn)成本一直紅沖到原材料,對嗎,借主營業(yè)務成本負數(shù),貸庫存商品負數(shù),借庫存商品負數(shù)貸生產(chǎn)成本,借生產(chǎn)成本負數(shù)貸原材料,借原材料負數(shù)貸應付賬款暫估。
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
只需要做沖銷收入成本分錄,其他不做處理?
你好,是的,根據(jù)你的描述是這樣的
成品完工入庫分錄需要沖銷嗎?
你好,根據(jù)你的描述,成品完工入庫分錄不需要沖銷?
我們是開錯發(fā)票,確定成品完工入庫分錄不需要紅沖嗎?
你好,是的。 只需要做銷售退回沖銷收入,沖銷成本分錄就可以了