你好 把分了的紅轉(zhuǎn)投資本 借:應(yīng)付股利,貸:實(shí)收資本?
老師,股東的其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)為分紅,再把分了的紅轉(zhuǎn)投資本這賬怎么記???
老師,記內(nèi)賬,股東的其他應(yīng)收款想轉(zhuǎn)成分紅怎樣記賬???不交個(gè)稅
老師,股東的其他應(yīng)收款想轉(zhuǎn)成分紅怎樣記賬啊?個(gè)稅如何處理,個(gè)稅的會計(jì)分錄
老師,請問公司掛賬其他公司的其他應(yīng)付款,還有股東的其他應(yīng)付款,能把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)給股東,再把股東的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入公司實(shí)收資本么?
老師,我們收到分公司2023年度利潤82萬計(jì)入投資收益,那么2024年股東分紅豈不是又把這82萬拿出來分紅了,因?yàn)橥顿Y收益要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤啊
老師,供應(yīng)商給我們開發(fā)票老是有人問需要備注不?到底要不要備注呀
進(jìn)銷存系統(tǒng)和會計(jì)系統(tǒng)關(guān)聯(lián),進(jìn)銷存系統(tǒng)錄入的庫存是虛擬數(shù)字,沒有實(shí)物庫存。借記庫存商品,貸記什么,
來個(gè)確定性老師,公開招標(biāo),專家簽到表,沒有簽到時(shí)間那一欄合適嘛
請問下老師在產(chǎn)品的期初數(shù)我應(yīng)該填哪里呀
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)征期1-12月實(shí)際是23.12-24.11月工資與年度載帳工資也是一致的全部計(jì)算在當(dāng)年度的成本里了,社保基數(shù)可以按照這個(gè)計(jì)算嗎都是自然月12個(gè)月,比對數(shù)據(jù)不是也跟個(gè)稅這個(gè)征期比對嗎,不存在虛報(bào)問題數(shù)據(jù)操作我認(rèn)為是可行的
老師,一個(gè)投標(biāo)的項(xiàng)目,支前付的投標(biāo)保證金,中標(biāo)了,現(xiàn)在這筆錢轉(zhuǎn)為履約保證金,應(yīng)該怎么做這筆分錄呢/,解析下
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)征期1-12月實(shí)際是11-12月工資與年度載帳工資也是一致的全部計(jì)算在當(dāng)年度的成本里了,社保基數(shù)可以按照這個(gè)計(jì)算嗎都是自然月12個(gè)月,比對數(shù)據(jù)不是也跟個(gè)稅這個(gè)征期比對嗎,不存在虛報(bào)問題數(shù)據(jù)操作我認(rèn)為是可行的
供應(yīng)商開材料發(fā)票一定要備注項(xiàng)目名稱嗎?
來個(gè)確定性老師,開標(biāo)時(shí)間11點(diǎn),專家簽到表11.30合理嗎
費(fèi)用分割單可以入賬后。年底可以抵企業(yè)所得稅嗎
那其他應(yīng)收款專成分紅,怎么記賬呢
你好,借:應(yīng)付股利,貸:其他應(yīng)收款?
其他應(yīng)付款減少了,應(yīng)付股利也減少了是這樣理解嗎?
你好,是其他應(yīng)收款減少了,而不是其他應(yīng)付款減少了?