同學(xué)你好,是不可以的;
老師公司租辦公室沒有發(fā)票,然后與備用金給員工去交租金,現(xiàn)在員工能自己去代開租金發(fā)票回來報銷備用金賬嗎
老師好,如果員工與公司簽訂了私車公用協(xié)議,員工沒有給公司代開租金發(fā)票,那公司給員工報銷的加油費等。能稅前扣除嗎?
公司給員工支付了一筆租車費用,他要去稅局開這個租金的發(fā)票回來,想問下,去稅局代開這個發(fā)票是不是當(dāng)場交租金的稅費
公司開出現(xiàn)金支票備用金用于給員工報銷,出納人員去銀行提取現(xiàn)金,把現(xiàn)金存入自己的賬戶,然后用微信給員工報銷,會不會有什么影響?
老師,員工用自己的車去給公司辦事,沒有租賃合同,油費發(fā)票是否可以用來報銷
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認預(yù)計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
那我要怎解決這個問題
員工去代開發(fā)票,發(fā)票抬頭是公司公司名稱,這些可以吧
同學(xué)你好,老師公司租辦公室沒有發(fā)票——這個需要對方,就是出租方去開發(fā)票的;
現(xiàn)在是,老板跟出租談的是不開發(fā)票的價格,然后支付員工備用金去交租金,現(xiàn)在導(dǎo)致員工欠公司錢,現(xiàn)在員工要沖掉備用金
同學(xué)你好,可以計入費用沖銷備用金;只是這個租金沒有發(fā)票不能在所得稅前扣除;
老師說的計入費用我知道,所以現(xiàn)在就來找老師怎么解決這個發(fā)票問題才能入賬,現(xiàn)在這個員工要怎么解決這個租金發(fā)票問題
同學(xué)你好,這個不能開租金的發(fā)票,這個發(fā)票只能由出租方開,也就是說您 方不能取得發(fā)票入賬;
老師水利建設(shè)基金申報表怎么填,能給我摸板填報給我嗎,我總覺得我填的不對
同學(xué)你好,非常抱歉,老師現(xiàn)在沒有模版呢