同學(xué)你好 這個(gè)可以的
成車實(shí)庫存和報(bào)表進(jìn)銷存數(shù)核對(duì)嗎?我們是銷售摩托車的。請(qǐng)問一下財(cái)務(wù)總監(jiān)的意思是什么吖?是不是店里的車跟我實(shí)際賬上的是不是一樣?是這樣嘛,我不是很理解
請(qǐng)問核算門診部的藥物庫存問題,我的思維是財(cái)務(wù)軟件用大類入賬,用進(jìn)銷存核算實(shí)存數(shù),這樣對(duì)嗎???
老板有兩個(gè)公司,A公司是專門批發(fā)的,B公司是做零售的。然后現(xiàn)在倉庫有個(gè)進(jìn)銷存系統(tǒng),財(cái)務(wù)沒有另外一個(gè)進(jìn)銷存,但有權(quán)限登錄看,這個(gè)進(jìn)銷存和做賬也不相通。這個(gè)系統(tǒng)進(jìn)、銷、存是獨(dú)立的,就是不能進(jìn)銷存體現(xiàn)在同一份表格里?,F(xiàn)在問題1:結(jié)轉(zhuǎn)成本的價(jià)格就用不了先進(jìn)先出發(fā),月末加權(quán)等,每次做賬只能大概選一個(gè)成本價(jià)(成本價(jià)幅度不大,幾乎不變)。但這樣的話,我好像不能核對(duì)出和倉庫的賬是否一致。他盤點(diǎn)的真實(shí)數(shù)據(jù)只能和他倉庫系統(tǒng)的庫存數(shù)作對(duì)比?但與我財(cái)務(wù)賬上對(duì)比不了吧?要怎么解決好呢?
#實(shí)務(wù)#對(duì)于成本核算,庫房根據(jù)領(lǐng)料后賬上結(jié)存的數(shù)據(jù)核對(duì)是正確的。但領(lǐng)料當(dāng)月領(lǐng)料+上月領(lǐng)料不可能都在當(dāng)月全部生產(chǎn)成產(chǎn)品。最終我原材料我以實(shí)際用量出庫,最終財(cái)務(wù)賬和庫管賬有差異,這樣做對(duì)嗎?還需要做對(duì)差異做出解釋嗎?
關(guān)于診所,醫(yī)務(wù)室問題: 老師您好,我們有個(gè)醫(yī)務(wù)室進(jìn)庫存藥品開具了兩張發(fā)票,一張是總價(jià),另一張是優(yōu)惠價(jià)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具,那我們?nèi)霂齑媸菓?yīng)該按照什么價(jià)格入呢?醫(yī)生的意思是按照總價(jià)換算,因?yàn)樗麄冇幸?guī)定一種藥品的利潤不能超過15%,如果這樣的話,入庫存時(shí)填個(gè)折扣價(jià)就行,但我們財(cái)務(wù)做賬是不是成本就不準(zhǔn)了?
去年收到對(duì)方的租金,今年才給對(duì)方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個(gè)小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤減去年初利潤不等于利潤表的凈利潤本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請(qǐng)問一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社??圪M(fèi)操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷征稅嗎?
老師,稅務(wù)清稅注銷,賬上貸方應(yīng)交稅費(fèi)2.2萬,這個(gè)改怎么賬務(wù)處理,稅務(wù)上報(bào)表沒有顯示欠稅
修改 24 年個(gè)稅提示:已申報(bào)了個(gè)人所得稱年度自行申報(bào),扣繳義務(wù)人不可刪除,更正或新、增該納稅人的申報(bào)記錄