你好 ;? 需要報(bào)個(gè)稅的; 需要的? ;正常? 異地項(xiàng)目會(huì)要求異地預(yù)繳的; 你要問(wèn)下異地那邊稅務(wù)局要求才行的
你好,老師,我們是裝飾裝修公司一般納稅人,外地有個(gè)工程合同日期8.31號(hào) 沒有開票預(yù)交了稅款,同時(shí)把外徑證核銷了 咨詢1.這個(gè)票我們9月份開可以不,還是必須得8月份開出來(lái),當(dāng)時(shí)是按合同金額預(yù)交的?2 這個(gè)外徑證還用去公司注冊(cè)地核銷嗎 ?3如果這個(gè)月不開票,預(yù)交的稅款是掛在賬上嗎 謝謝
老師您好,我公司是在杭州,和杭州的一家單位簽了一個(gè)專業(yè)分包合同,但是施工地是在外省貴州,這種情況需要開具外經(jīng)證么?杭州那家總包單位讓我們不用開,由他們?nèi)控?fù)責(zé),但異地施工不是需要去異地繳納稅款的么,我們不開外經(jīng)證老板怕有風(fēng)險(xiǎn)?這種情況的杭州還需要把預(yù)先繳納稅款到外省么?
老師您好 我們異地淮安有提供建筑安裝服務(wù)!是同一個(gè)廠區(qū)施工 但是因?yàn)閷?duì)方廠家新增流水線時(shí)間有間隔 所以新增一條就針對(duì)新增的這條簽一次合同 三個(gè)月里對(duì)方新增兩條 簽了兩個(gè)合同 一次金額25萬(wàn) 一次金額8萬(wàn) 開專票 之前稅務(wù)局說(shuō)月開票低于10萬(wàn)不用預(yù)繳 我們是小規(guī)模納稅人 季度申報(bào) 這個(gè)季度給該廠我一共開票超30萬(wàn)了!那么金額8萬(wàn)的那個(gè)合同我要開外經(jīng)證去異地預(yù)繳稅款嗎?
您好,老師,我們公司是建安企業(yè),2020年的時(shí)候,有5個(gè)外地工程,然后只開了一個(gè)外管證,有預(yù)繳一部分,另外一個(gè)是這個(gè)月剛開外管證,之前開的沒預(yù)繳,其他的工地也沒開外管證也沒預(yù)繳,但是之前開票的稅款,沒預(yù)繳的在公司經(jīng)營(yíng)地已經(jīng)都繳清了,像現(xiàn)在這個(gè)情況要怎么辦
老師,我們有個(gè)工地在外省施工 ,外管證的合同期限是2021-10-8到2022-4-9,外管證是10.8號(hào)辦理的 ,10月有開發(fā)票但異地預(yù)繳沒有繳納個(gè)稅,那我10月份需要申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過(guò)多,無(wú)票收入超過(guò)了免稅額度,例如成本票336萬(wàn),無(wú)票收入480萬(wàn),無(wú)票收入肯定要申報(bào),怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來(lái),比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購(gòu)買房屋的印花稅計(jì)入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤(rùn)貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤(rùn)非配-未分配利潤(rùn),貸:本年利潤(rùn),這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國(guó)外客戶貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請(qǐng)問(wèn),裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷售額35萬(wàn)專票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
我打開個(gè)稅系統(tǒng) 那上面說(shuō)當(dāng)前稅款所屬月份存在未申報(bào)的情況 那我需要根據(jù)什么來(lái)申報(bào)個(gè)稅的?
你好;? ?你們自己自然人客戶端里面是按月來(lái)報(bào)的; 你去? ?查詢統(tǒng)計(jì)模塊 = 申報(bào)查詢?nèi)タ纯茨銏?bào)了那些申報(bào)期 了 。 看下中間是不是漏報(bào)了??
之前2月和3月有零申報(bào) 后面就一直沒有申報(bào)了
你好 ;? 那你就去補(bǔ)報(bào) ;? 把補(bǔ)報(bào)月份報(bào)了才能報(bào)后面月份的?
之前的都按零申報(bào)補(bǔ)報(bào)嗎
那我十月份申報(bào)個(gè)稅也是零申報(bào)嗎
你好 ; 你要去看你之前 每個(gè)月收入是多少 ;按照員工工資金額來(lái)報(bào)的; 而不是直接0報(bào)的?
之前沒有收入 現(xiàn)在10月申報(bào)9月的個(gè)稅 也就是8月的實(shí)際工資 他們8月都沒有工資
你好 ;如果確實(shí)沒有工資的話 就0報(bào)??
之前的3-8月一定要補(bǔ)報(bào)嗎 外管證10月才辦理
你好 ;是的。 需要補(bǔ)報(bào) ; 你們正常員工? ?沒有工資嗎? 這個(gè)是按月報(bào)的; 不管你是否異地項(xiàng)目 應(yīng)該在機(jī)構(gòu)地按月報(bào)個(gè)稅的