借現(xiàn)金9720元 貸:主營業(yè)務(wù)收入9000元 貸:應(yīng)交稅金-增值稅 270元 申報的時候減免 借:應(yīng)交稅金-增值稅 180 貸:營業(yè)外收入-稅金減免 180

老師這一大題怎么做??? 根據(jù)以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計分錄,列出必要的明細(xì)科目: (1)企業(yè)購進(jìn)甲材料一批,價款 80000 元,增值稅進(jìn)項稅額 13600 元,運雜費 400 元,材料已驗收入庫,款項用銀行存款支付。 (2) 盤盈設(shè)備一臺,估計累計折舊為10000元,其完全價值為100000元。上述盤盈的機(jī)器設(shè)備經(jīng)上級批各轉(zhuǎn)作為營業(yè)外收入。 (3)企業(yè)以銀行存款支付前欠供應(yīng)單位的購料款 28900 元。 (4)企業(yè)收到立達(dá)工廠前欠貨款 23400 元存入銀行。 (5)以銀行存款購入公用品 1500 元,其中車間用辦公用品 500 元,管理部門用辦公用品 1000 元。 (6)以銀行存款支付廣告費 15000 元。 (7) 銷售甲產(chǎn)品1000件,每件售價100元;乙產(chǎn)品3000件,每件售價50元,增值稅銷項稅額共 42500元,價稅款已收,存入銀行。 (8) 李某出差回來,報銷差旅費 210 元,超支 10 元,用現(xiàn)金付訖。 (9) 用銀行存款支付生產(chǎn)車間修理費 1300 元。 (10) 銷售給光明工廠甲產(chǎn)品 1000 件,單位售價 100 元,增值稅銷項稅額 17000 元,款項尚未收到。 (11) 銷售給某工廠甲材料計 3000 元,增值稅銷項稅額 510 元,款項已收,存入銀行。 (12) 結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷甲材料的成本 2000 元。 (13) 結(jié)轉(zhuǎn)本月已售甲產(chǎn)品2000件,每件成本60元,乙產(chǎn)品3000件,每件成本30元。 (14) 收到華風(fēng)公司分來的投資利潤 30000 元 , 存入銀行存款戶。 (15) 用銀行存款向災(zāi)區(qū)捐款60000 元。 (16) 收到罰款收入 10000 元,存入銀行。 (17) 結(jié)轉(zhuǎn)本月支付職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人的工資60000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品的工人工資40000元,車間管理人員的工資10000元,行政管理人員工資6000元。 (18) 月末,結(jié)轉(zhuǎn)損益類收入賬戶的余額, (19) 按本月實現(xiàn)利潤總額的計算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅(所得稅稅率 25%)
針對小規(guī)模企業(yè),享受銷售額季度不超過45萬增值稅稅金減免,稅率3%。 采購: 借庫存商品10000元,共100件,每件100元 貸現(xiàn)金10000元 銷售:只賣了60件,每件賣150元 借現(xiàn)金9720元 貸主營業(yè)務(wù)收入9000元 貸營業(yè)外收入稅金減免270元 剩余:40件價值,每件賣150元 借庫存現(xiàn)金6000元
針對小規(guī)模企業(yè),享受銷售額季度不超過45萬增值稅稅金減免,稅率3%。 采購: 借庫存商品10000元,共100件,每件100元 貸現(xiàn)金10000元 銷售:只賣了60件,每件賣150元 借現(xiàn)金9720元 貸主營業(yè)務(wù)收入9000元 貸營業(yè)外收入稅金減免270元 剩余:40件價值,每件賣150元 借庫存現(xiàn)金6000元 是這么做嗎?
您好!金蝶在選庫存商品時假設(shè)小規(guī)模征收辛0.03,比如|1號購入價10件,價60小規(guī)模納稅人借,庫存商品618貸,銀行存款。618。那么銷售5件,每件100時元,借,銀存515貸,主營業(yè)務(wù)收入500應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅15那么按多么金額,單價來結(jié)轉(zhuǎn)成本
(34)銷售A產(chǎn)品100件,單價100元,共10000元,增值稅1300元,收到一張期限3個月的商業(yè)承兌匯票;(35)上述A產(chǎn)品每件單位成本為60元,結(jié)轉(zhuǎn)該批銷售成本;(36)上述A產(chǎn)品適用的消費稅稅率為10%,計算應(yīng)交消費稅額;(37)本月實際繳納增值稅300000元,消費稅100000元,適用的城市維護(hù)建設(shè)稅率為7%,教育費附加的征稅比率為3%,計算確認(rèn)應(yīng)交的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加;(38)繳納本月的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加。(39)收到躍進(jìn)公司以前所欠的購貨款5000元,款項存入銀行。(40)用銀行存款支付廣告費和審計費各2000元。(41)收到某企業(yè)支付的合同違約金5000元,存入銀行。(42)由于未能履行合同協(xié)議,按規(guī)定以現(xiàn)金1000元支付罰款。(43)用銀行存款支付稅收滯納金3000元。(44)將本月的主營業(yè)務(wù)收入1600000元、其他業(yè)務(wù)收入20000元、營業(yè)外收入10000元,主營業(yè)務(wù)成本500000元、稅金及附加10000元、其他業(yè)務(wù)成本10000元、管理費用30000元、財務(wù)費用10000元、銷售費用40000元,轉(zhuǎn)入本年利潤
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)