同學(xué)你好!這個的話 借:主營業(yè)務(wù)收入? ?0.01 ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額? ? 0.01?
#提問#老師,申報增值稅表的增值稅比實際開票金額少0.01怎么辦?還有0.01的增值稅該怎么辦?相差0.01是不是不礙事 直接申報
老師,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)貸方科目多了0.01,即:計提的比實際繳納的多了0.01,分錄該如何做?
老師,計提的印花稅和實際繳納的印花稅,有0.08的差異,老師我該怎么做憑證沖銷這個差額?
老師,計提的增值稅和實際的增值稅,有0.01的差異,老師我該怎么做憑證沖銷這個差額?實際比計提的多0.01
老師,請問賬面計提的增值稅和實際扣款的增值稅差一分錢該怎么調(diào)呢?沒有少計提,應(yīng)該是四舍五入產(chǎn)生的差異
老師,個人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個點,繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進項稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強制提交還得寫說明
涉外收入申報單在哪里打???
老師 一直開的都是技術(shù)服務(wù)費的票 要什么進項票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護工照顧,護工費需要我們單位出,這位護工去稅務(wù)局開的勞務(wù)費發(fā)票,請問老師這個勞務(wù)費需要報個稅嗎
老師,我們是長期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會計分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝