原始憑證:支付違約金5萬元,索取對方收據(jù),借:管理費(fèi)用5貸:庫存現(xiàn)金5

老師我們公司是供方因為莫種原因不能供貨給乙方(合同沒有執(zhí)行),按合同要求我們公司支付乙方5萬現(xiàn)金的違約金,那我們公司的分錄怎么做,原始憑證怎么填?謝謝老師
老師好,我們公司之前簽了一個合同,支付預(yù)付賬款,現(xiàn)在乙方不僅還了預(yù)付賬款的金額還把利息也算了,之前簽的合同也沒有明確違約金,我現(xiàn)在做違約金處理好,還是做利息收入好,做利息收入的話還要補(bǔ)簽借款合同嗎?,謝謝
你好,我們公司因為和乙方之前有一筆交易失敗了,乙方是用美金支付給我們的。但是我這邊又不能直接退回到原賬戶,因為乙方告訴我們退回去他那邊有接收不到貨款的風(fēng)險,之后我們經(jīng)過協(xié)商,同意把3/2的款項支付給他的供應(yīng)商,然后剩下的款項結(jié)匯到我們公賬這種方式然后轉(zhuǎn)私帳給他。請問上述這種公轉(zhuǎn)私方式可以么
老師好,我們甲公司跟乙公司(總包單位)簽訂了總包合同,但是現(xiàn)在資金不夠,拉了丙公司,由丙公司出總包單位乙公司幕墻5000萬的工程款,款項是丙公司付給乙公司,不通過甲公司支付。三方怎么操作才能合理呢?大家能有發(fā)票入賬。因為一些原因,甲跟丙不能簽借貸合同。謝謝老師
老師,我們合同上金額比如是50萬,發(fā)票也開了50萬,貨也送了50萬。現(xiàn)在到了付款環(huán)節(jié)對方因為某些原因說合同金額要下浮比如5%,支付也是按下浮后金額結(jié)算。老師,我想了兩種方法1.利用現(xiàn)金折扣,簽個合同10內(nèi)付款折扣5%,這種折扣后金額和支付金額一致,但不知道對方內(nèi)部審計會不會過?2.原合同不動,簽補(bǔ)充協(xié)議結(jié)算金額下浮5%,這樣我們公司一直掛帳后面做壞賬處理?老師麻煩幫我看一下感謝
請問老師公司開給公司居間費(fèi)發(fā)票,是不是居間費(fèi)發(fā)票很容易認(rèn)定為虛開發(fā)票,平時要怎么處理才能保證合規(guī)呢,
老師,請問內(nèi)賬的原材料要不要價稅分離,還是原材料按照支付的價格入賬
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租住房給個人,月租金3500,怎么計算繳納房產(chǎn)稅?
關(guān)聯(lián)交易收入占比統(tǒng)計表怎么理解
老師請問開紅字確認(rèn)單后要開紅字發(fā)票嗎?如果沒看會怎樣?
老師,茶廠的產(chǎn)值需要怎么報,報給股東看的,有沒有相關(guān)的表格
老師您 好,確認(rèn)一下,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,物業(yè)費(fèi)一共有二萬代收代付張三的一萬,自己一萬,物業(yè)開票給我公司了,我公司收到張三代付物業(yè)費(fèi)一萬自然又要開一萬物業(yè)費(fèi)發(fā)票給張三,這二張發(fā)票分別怎么做分錄
老師,請問內(nèi)賬的原材料要不要價稅分離,還是原材料按照支付的價格入賬
請問老師,一般人,24年注冊的,出口之前一直沒有收入,這樣可以出口嗎
因掛靠單位經(jīng)營出現(xiàn)問題,現(xiàn)將原掛靠項目轉(zhuǎn)回我們單位。此前甲方支付給掛靠單位的款項視同已經(jīng)履行支付義務(wù)。剩余的結(jié)算尾款由我們負(fù)責(zé)收取開票。我們跟甲方以及掛靠單位簽訂了一份三方協(xié)議,表明原合同的全部權(quán)力義務(wù)轉(zhuǎn)給我們了,剩余的結(jié)算尾款由我們開票收款,另外將原合同的主體變更為我們公司。請問這樣有稅務(wù)風(fēng)險嗎?要如何規(guī)避呢?另外印花稅應(yīng)如何繳納呢?按照整一個合同金額繳納,還是結(jié)算尾款金額呢?
好的謝謝
不客氣,有空給與五星好評哦
嗯嗯!老師請問因出差發(fā)放的誤餐費(fèi),怎么分錄?這個需要除來回車票外還需要啥原始憑證?
借:管理費(fèi)用差旅費(fèi),貸:庫存現(xiàn)金等