你好,金額不大的可以計(jì)入制造費(fèi)用,但是沒有發(fā)票不能稅前扣除
老師咨詢公司的咨詢收入是不是都不用交印花稅
企業(yè)所得稅中,彌補(bǔ)以前虧損的數(shù)據(jù)是看哪個表,哪個科目填寫的?
能不能咨詢老師們一個問題,能不能給個解決方案[破涕為笑],我們是小規(guī)模,工程咨詢類,剛好有段時間卡點(diǎn)了,開的都是30萬左右的票,被稅局懷疑拆分收入了咋辦,就比如說,23年的合同,24年收款時才開票了,這些有沒有好理由解釋啊[撇嘴]
老師你好我想問下我去自然人扣繳端申報(bào)綜合所得稅幫員工交了稅,這一筆我需要添加記賬憑證嗎,給員工發(fā)工資的時候已經(jīng)記過 借:應(yīng)付職工薪酬——職工工資 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在去申報(bào)綜合所得稅這一筆錢還要填寫記賬憑證嗎
小規(guī)模納稅人,3%的征收率減按1%征收,申報(bào)增值稅時,收入是填在3%還是1%
老師,請問我們公司的員工個人購買的電腦,發(fā)票是開的員工個人,但電腦主要是用于公司辦公,請問可以拿這個發(fā)票到公司做賬嗎?
成本票的問題:物流行業(yè)的成本票比較缺,請問老師,這個成本票應(yīng)該怎么來
老師,分公司屬于非獨(dú)立核算,是不是就不需要在稅務(wù)系統(tǒng)就行納稅申報(bào)
申報(bào)經(jīng)營所得個體戶經(jīng)營所得申報(bào)時,投資者減除費(fèi)用是灰色,顯示“您已在綜合所得扣款繳申報(bào)中享受扣除,本次申報(bào)不可重復(fù)扣除”,怎么回事
老師,公司有償借給其他公司(非關(guān)聯(lián))資金,賬務(wù)如何處理,
嗯,企業(yè)剛開始還沒有正式生產(chǎn),是可以入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)嗎?還有不能稅前扣除,那怎么進(jìn)行管理?
還有金額在萬以上,那金額大的話,是怎么處理的?
可以記入開辦費(fèi),就是不能稅前扣除。沒什么好管理的,金額大的可以記入長期待攤費(fèi)用,分期攤銷
不能稅前扣除,是指季度的所得稅前不能扣除,還是年度的匯算清繳時納稅調(diào)增
匯算清繳、時不能稅前扣除,季度申報(bào)不考慮這個的
好的,謝謝老師!
不客氣。祝你工作順利,請為我五星好評。謝謝