當(dāng)然是計算進項了,計算出來的跡象,你就可以直接少交這部分增值稅,如果你作為成本的話,你還要乘以你的所得稅率。
老師好,請問省內(nèi)車輛通行費專用票據(jù),能不能計算抵扣增值稅?若能,計算公式是怎樣的?謝謝老師!
老師,公司的火車票,機票,通行費用來計算抵扣增值稅還是不抵扣增值稅,用來入費用算企業(yè)所得稅,哪個好
請問老師機場專用路車輛通行費專用發(fā)票可以計算抵扣嗎,不是增值稅專用發(fā)票
老師你好,如果我增值稅進項費用發(fā)票,不抵扣企業(yè)所得稅,因為費用多了剔除,那我這張票可以抵扣增值稅進項稅額嗎?還是說企業(yè)所得稅自己剔除不抵扣就跟著增值稅也不能抵扣啊?
老師好,通行費發(fā)票不可以計算抵扣增值稅了嗎?發(fā)票右下角備注不可用于增值稅進項抵扣
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
不是很明白,作為進項的話計算抵扣9%,這部分作為費用入成本,在企業(yè)所得稅稅前扣除,企業(yè)所得稅是25%了
就是說你按照9%計算的,這個金額是全額抵減銷項稅的。 如果你將這一部分作為成本,你實際抵減的稅額是這個9%計算的金額,算出的金額再乘以25%。
所得稅前費用也是全額扣除的,不是只有劃算嗎?
假定你計算出來的可抵扣進項是100元,你可以直接抵扣應(yīng)繳納增值稅100。 如果你作為成本,你節(jié)約了多少稅?100*25%