同學(xué)你好,如果季度銷售額超過了45萬(wàn)元的話,當(dāng)?shù)囟悇?wù)局規(guī)定執(zhí)行減半征收的情況下,是減半征收,如果當(dāng)?shù)囟悇?wù)局規(guī)定不執(zhí)行減半征收的話,就是全額征收的。
一般人在什么情況下是減半征收附加稅的?30萬(wàn)以下嗎? 小規(guī)模好像是30萬(wàn)以下免征增值稅附加稅 但是30萬(wàn)以上還是會(huì)減半征收的是嗎?
請(qǐng)問一下,公司是小規(guī)模4季度開票金額超過30萬(wàn)了。增值稅全額征稅,請(qǐng)問附加稅該怎么征稅。是城建稅減半,教育費(fèi)附加和地方教育附加全免。還是都是減半征收
小規(guī)模差額征稅是什么情況,我是開的3個(gè)點(diǎn)專用發(fā)票,不存在差額征稅吧!只有普通發(fā)票才存在免稅吧
小規(guī)模納稅人,本月開專票25萬(wàn)元,根據(jù)增值稅免征政策,小規(guī)模季度銷售額不超過45萬(wàn)元可以免征增值稅,但是因?yàn)殚_的專票,專票不管什么情況都需要繳納增值稅,那么附加稅呢?根據(jù)財(cái)稅12號(hào)文,小規(guī)模免征附加稅范圍擴(kuò)大,小規(guī)模季度銷售額30萬(wàn)元內(nèi)免征附加稅,那么,我想問下,因?yàn)?5萬(wàn)元都是專票,在30萬(wàn)額度內(nèi),可以免征?還是說延續(xù)增值稅那個(gè) 專票不管什么情況都需要交稅,附加稅也是專票不管什么情況都需要交稅?不知道我表述清楚沒,謝謝
我想問一下小規(guī)模開了增值稅專用發(fā)票,它的城建稅什么情況是減半征收,什么情況是全額征收呢?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營(yíng)業(yè)收入跟營(yíng)業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤(rùn)虧損了二十萬(wàn)左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
咨詢下:一般納稅人,如果取得異地住宿發(fā)票,發(fā)票開具方是酒店或旅行社 都可以進(jìn)項(xiàng)抵扣 嗎?退票費(fèi)呢?
關(guān)于復(fù)利現(xiàn)值,折現(xiàn)折的是本金? 債券現(xiàn)值=到期本金用市場(chǎng)利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來現(xiàn)金流(票面每期利息),這樣對(duì)嗎?
請(qǐng)問老師,我們公司屬于租賃行業(yè),中介公司給我們介紹客戶,假設(shè)成交后收入合同額500萬(wàn),給中介傭金20萬(wàn),但是累計(jì)到年,所有新客戶簽約傭金可能有200萬(wàn),但是經(jīng)過比對(duì)我們?nèi)甏_認(rèn)收入1000萬(wàn),按照收入5%,只能確認(rèn)50萬(wàn)的傭金稅前扣除,但是按照簽約合同收入可以5%可以全額抵扣,這個(gè)傭金有沒有什么辦法處理,可以避免超出當(dāng)年收入5%的部分調(diào)增呢。
老師,個(gè)體工商戶一般納稅人(2025年1月份申請(qǐng)的)之前是小規(guī)模核定的,2024年10月開業(yè)購(gòu)買設(shè)備沒有開發(fā)票,也沒有入賬,真正生產(chǎn)是2024年12月份,是2025年7年份開了一張普通發(fā)票,如何做賬務(wù)處理?
老師國(guó)際貨代的發(fā)票有什么開具要求嗎
我想說的是小規(guī)模開專票,他的城建稅和兩個(gè)教育附加是怎么收?
同學(xué)你好,如果是這樣的話,小規(guī)模開專票不超過30萬(wàn)增值稅不免,2個(gè)附加稅免,城建減半,超過30萬(wàn)附加減半。