你好同學(xué),你是小規(guī)模企業(yè),不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的,盡量不要取得專(zhuān)票
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,對(duì)方公司是一般納稅人,現(xiàn)我公司給對(duì)方公司開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,稅率1%,對(duì)于對(duì)方公司而言,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方公司拿到這專(zhuān)票后,這1%的稅可以抵扣其公司的銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司屬于小規(guī)模納稅人,購(gòu)買(mǎi)購(gòu)進(jìn)東西回來(lái),對(duì)方銷(xiāo)售方給我開(kāi)具的是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我公司可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嘛?
小規(guī)模納稅人企業(yè)購(gòu)買(mǎi)東西回來(lái),對(duì)方給我們開(kāi),不管開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票與普通發(fā)票都是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,都是可以做成本費(fèi)用票的。老師這是正確的嘛?是這樣子理解嘛
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,我公司是一般納稅人,我公司給事業(yè)單位干工程,我公司給對(duì)方開(kāi)了增值稅普通發(fā)票,但我公司購(gòu)買(mǎi)材料開(kāi)進(jìn)來(lái)的是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我公司可以進(jìn)行抵扣嗎?
我公司是小規(guī)模納稅人,對(duì)方公司是一般納稅人,從對(duì)方那里購(gòu)進(jìn)貨物,對(duì)方開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,可以嗎?
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來(lái)借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說(shuō)收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我公司采購(gòu)了一批貨物,因?yàn)闆](méi)有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),但是貨物已經(jīng)在我倉(cāng)庫(kù)了,我公司現(xiàn)有銷(xiāo)售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開(kāi)的,我現(xiàn)在要開(kāi)給客戶(hù),在新增貨物信息的過(guò)程中,應(yīng)該怎么分類(lèi)呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷(xiāo)量是怎么算出來(lái)的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問(wèn)這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫(xiě)錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬(wàn)的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬(wàn)的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫(xiě)了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫(xiě)確認(rèn)1萬(wàn),我覺(jué)得這里有問(wèn)題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問(wèn) 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問(wèn)一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買(mǎi)了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場(chǎng)模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
我公司屬于小規(guī)模納稅人,銷(xiāo)售產(chǎn)品出去,一定要給客戶(hù)開(kāi)具增值稅普通發(fā)票嗎?可不可以開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票給客戶(hù)呢?
同學(xué),你可以開(kāi)普票,也可以開(kāi)專(zhuān)票。
那如果對(duì)方是小規(guī)模納稅人的話,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票和增值稅專(zhuān)用發(fā)票都是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的是嗎?
同學(xué),你是小規(guī)模納稅人,那么你可以給對(duì)方開(kāi)普票,也可以開(kāi)專(zhuān)票,需要根據(jù)對(duì)方的需求開(kāi)具。如果對(duì)方是小規(guī)模納稅人,那么對(duì)方只能取得普票,因?yàn)樗荒艿挚圻M(jìn)項(xiàng)。
如果我公司是小規(guī)模納稅人,開(kāi)給對(duì)方客戶(hù)開(kāi)具的是增值稅專(zhuān)用發(fā)票的話,對(duì)方客戶(hù)是一般納稅人的,就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎?
是的,同學(xué)理解正確,如果對(duì)方是一般納稅人,就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。
那如果我公司是一般納稅人,購(gòu)買(mǎi)購(gòu)進(jìn)東西回來(lái),對(duì)方銷(xiāo)售方給我公司開(kāi)具的是增值稅普通發(fā)票,我公司可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
這種情況不可以,你是一般納稅人,你只有取得專(zhuān)票才可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。
同學(xué),滿(mǎn)意,請(qǐng)五星好評(píng),謝謝。