你好 ;商貿(mào)是購買貨物來銷售 做賬的話是結(jié)轉(zhuǎn)貨物成本就行了。 而建筑安裝主要是提供安裝服務(wù)的 ; 成本主要是安裝人工費(fèi) 和 材料費(fèi)方面的
請(qǐng)問建筑安裝會(huì)計(jì)與建筑勞務(wù)公司會(huì)計(jì)在會(huì)計(jì)核算上有什么區(qū)別?
建筑安裝服務(wù)跟商貿(mào)公司做賬有什么區(qū)別與雷同?
勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣)與建筑工程勞務(wù)公司有什么區(qū)別
老師,建筑勞務(wù)有限公司,和建筑安裝有限公司,有什么區(qū)別嗎
建筑施工單位跟建筑裝飾設(shè)計(jì)公司做賬有什么區(qū)別??
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
可以再說詳細(xì)點(diǎn)怎么做嗎?比如
你好 ;? 1. 商貿(mào):借 庫存商品進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款 。銷售 :借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 ; 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;? 2.建筑服務(wù) :借工程施工? ?-合同成本-人工費(fèi)-材料費(fèi)等貸銀行存款 ; 應(yīng)付職工薪酬 ; 有收入:借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工? ?
人工及材料先進(jìn)工程施工這科目下是吧?當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?
你好 ;? ? ?建筑服務(wù)? ?是的 ;? ?你有收入結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本? ?
是問當(dāng)月有人工及材料先進(jìn)工程施工了,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是等有收入那個(gè)月才結(jié)算主營成本?
?你好 ;? ? ? 等有收入那個(gè)月才結(jié)算主營成本? ? ?才把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本; 沒有收入不結(jié)轉(zhuǎn)工程施工????
老師利潤過高,有什么機(jī)票可以入沖收入不,因?yàn)槠綍r(shí)沒啥費(fèi)用,就人工費(fèi)
你好 ; 比如你們出差發(fā)生的差旅費(fèi)? ?就可以的 ;? ?一般納稅人還可以抵扣取得 行程單的進(jìn)項(xiàng)稅??