您好,是的,沒發(fā)票需要納稅調(diào)整,代賬是非常不負責
你說像這種情況該咋辦,我們年底留了一部分工資在2021年發(fā)放,比如12月份工資、領(lǐng)導(dǎo)職工剩余的30%工資,都是在2021年1月份發(fā)放,我就按照權(quán)責發(fā)生制計提了,但是問題是2020年1月份我們科長他當時做賬把2019年的這個部分計提在了2020年月的賬里,還有他把2019年第四季度的房產(chǎn)稅、土地使用稅也計提在了2020年1月的賬里現(xiàn)在導(dǎo)致一個年度計提了兩個年度的,金額300萬呢,。影響了2020年的利潤,領(lǐng)導(dǎo)說讓我把2020年12月份計提的那些放在1月份計提。但是也不能這樣弄么
我們公司代賬會計在第二季度的時候給我們計提了180萬的成本,第三季度又計提了90萬的費用,我們現(xiàn)在每個月有9萬的費用發(fā)票,年底肯定不能沖完,現(xiàn)在代賬會計讓我們低開票,我想問下,這個計提的必須年底處理嗎,不可以放到22年嗎?
老師您好,請教您個問題,我們公司是做產(chǎn)品研發(fā)的,是高企,有單獨設(shè)立研發(fā)輔助賬,然后我們公司每個月計提工資總額是6萬多,實際發(fā)放3萬多,還有3萬多是4個研發(fā)人員的工資是沒有發(fā),每個月計提,2021合計計提了1-12月未發(fā)金額是35萬,然后2022年4月30日我們才把計提的35萬左右全部發(fā)放完,因為我們要研發(fā)加計扣除的。那現(xiàn)在關(guān)鍵問題是我4月份這筆計提的費用發(fā)了,我會計賬上要怎么做呢,第一次遇到這種問題,我不知道要怎么處理,麻煩老師指導(dǎo)一下,謝謝。
老師您好,我們公司會計去年11月份開了一張發(fā)票給客戶,當時客戶要求開90萬,只是發(fā)了部分貨,然后客戶又退回了,公司會計忘了作廢,現(xiàn)在5月份全部供貨了,對方讓我們開票,之前那個90萬的沒有作廢對方說跨年不要了,想問一下我們怎么辦,紅沖可以嗎
老師,你好,我們是總代理商,有6家二級代理商,我們跟廠家的合作方式是這樣,跟該廠家拿機器售賣,然后機器損壞會到相應(yīng)的代理點維修,然后每個月廠家跟我們結(jié)算的時候會有激勵費,但這個激勵費是年底會轉(zhuǎn)到我們公司的銷售系統(tǒng)給予我們訂貨(包含二級代理商的激勵費)。假如今年包含二級代理商總激勵費是100萬元,我們訂貨300萬的話,對方會給予我們300萬的貨,然后開兩百萬的發(fā)票給我們。現(xiàn)在的問題是我們跟二級代理的賬,每個月他們的激勵費我都計提,假如某二級代理的總激勵費是30萬,我會計提到其他應(yīng)付款,但明年他們也想拿來抵貨款,我怎么沖賬?不懂怎么操作
臨時工申報按什么類別申報
老師開6的代理運費服務(wù),進項9的不能抵扣嗎
老師,我們老板他在日本每月也拿工資,在國內(nèi)每月也拿工資,這個兩個工資有影響么?
一般納稅人岀租,增值稅征收率是5%呀,怎么是3%呀?
支付年度財務(wù)報表審計費用 會計分錄是?
新辦的企業(yè)個稅自然人怎么登陸,電腦上添加了,顯示沒有設(shè)置密碼,需要法人怎么操作?
老師,請問應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率怎么算
老師,公司剛成立,稅務(wù)還沒登記,股東轉(zhuǎn)入公賬投資款,但是網(wǎng)上銀行回單上面只寫的轉(zhuǎn)入,沒有備注投資款或借款,什么都沒備注,可以直接作為投資款入賬嗎?我直接用網(wǎng)上銀行回單作為原始憑證可以嗎?還是寫一個出資確認書可以作為原始憑證確認是投資款嗎?股東轉(zhuǎn)入投資款后需不需要更改公司章程里的實繳數(shù)(原來是0)
未分配利潤可以改成實收資本嗎?
你好,老師,像白酒生產(chǎn)商這個倉庫保管員可以設(shè)定一個嗎?既管瓶子又管蓋子還有箱子這樣安排合理嗎?老師。
你好,我想問下,工資是不是不可以抵那90萬的費用
您好,是可以抵預(yù)提費用的