借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅 附加稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。
2019年企業(yè)匯算清繳已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,但是因?yàn)橛幸还P押金賬務(wù)處理錯(cuò)誤,現(xiàn)在要補(bǔ)繳2019年企業(yè)匯算所得稅。2020年第一季度企業(yè)所得稅多繳了,7月已經(jīng)在網(wǎng)上申請(qǐng)退企業(yè)所得稅,8月3日稅局已經(jīng)審核通過(guò),截止到9月份國(guó)庫(kù)還沒(méi)有審核退款,我想將第一季度多繳的稅款,抵扣2019年的企業(yè)所得,抵扣2020年第二季度的企業(yè)所得稅,需要怎么辦?
老師2020年企業(yè)所得稅匯算清繳,稅務(wù)局讓補(bǔ)企業(yè)所得稅,今年9月份補(bǔ)繳去年的企業(yè)所得稅是不是寫(xiě)到9月份就可以,分錄怎么寫(xiě),沒(méi)有成本稅務(wù)局說(shuō)用人工資補(bǔ),我是不是要把2020年的工資做到2020年12月份里
老師,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)局把2020年匯算清繳可以退稅的企業(yè)所得稅抵了今年8月份的增值稅和附加稅稅款,怎么入賬???
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人收到稅務(wù)局2020年匯算清繳退的附加稅怎么入賬寫(xiě)分錄啊?
老師,請(qǐng)問(wèn)今年5月收到稅務(wù)局退21年匯算清繳的企業(yè)所得稅退稅款,會(huì)計(jì)分錄怎么處理?謝謝老師!
這個(gè)10%是什么?怎么來(lái)的?
老師,麻煩問(wèn)下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類(lèi)的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個(gè)189題,沒(méi)看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請(qǐng)問(wèn)老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過(guò)審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來(lái)前給我們了一些整改意見(jiàn),有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個(gè)情況還能作廢,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表的合計(jì)不能為負(fù)數(shù)是嗎? 應(yīng)收和預(yù)收的需要在填負(fù)債表時(shí)分開(kāi)填寫(xiě)嗎
老師,我公司注冊(cè)資本200萬(wàn),甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進(jìn)入一個(gè)股東,有兩種方案,第一,注冊(cè)資本不變,丙投入48萬(wàn),占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋?zhuān)滓疑陥?bào)個(gè)稅需要繳納個(gè)稅嗎?第二丙投入48注冊(cè)資本248萬(wàn),這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報(bào)個(gè)稅?
老師這個(gè)個(gè)稅認(rèn)定是9月1好號(hào),就從10月1號(hào)開(kāi)始申報(bào)是嗎?
老師可以簡(jiǎn)單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時(shí)間和他們兩個(gè)的特點(diǎn)嗎
老師,第一個(gè)就是借應(yīng)交稅費(fèi)在貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎?應(yīng)交稅費(fèi)后面明細(xì)是什么呢?
你好,對(duì)的是的二級(jí)科目企業(yè)所得稅。
老師,還有20 20年匯算清繳的各項(xiàng)附加稅做了退抵了今年的欠款又該怎么入賬啊
你好 都是這個(gè)分錄的。