您好,這個是按照含稅金額來計算。
合同寫的總額為10萬(含6%稅率的稅金),交印花稅按10萬,還是按不含稅金額
老師,簽訂幾千萬的總包合同,印花稅是按一次按合同不含稅金額交印花稅還是按分期開票金額分次貼花呢
總包單位簽訂的總包合同假如3000萬,合同上也把不含稅金額,稅額單獨寫出來了,這樣如果一次交印花稅按不含稅金額貼花,如果不想一開始就把總合同一次交了,可以按開票金額每次交印花稅嗎?交的基數(shù)是按開票含稅價還是不含稅價交印花稅呢
老師合同印花稅按含稅金額還是不含稅金額交?
請問老師,在簽合同時,合同條款寫:簽約合同含稅總價1060萬元,不含稅總價1000萬,,增值稅稅率為6%。 請問此合同印花稅計稅金額是1000萬還是1060萬?
老師,我們支付第三方,讓第三方繳納的工資和保險,收到的發(fā)票,怎么做分錄?
公司發(fā)生的投標費用計入什么科目
老師,非同控下購買支付對價1萬計入長投成本,合并成本1.5萬,應(yīng)享受可辨認凈資產(chǎn)公允價值份額6千,為什么商譽不是4千,而是合并成本減6千
請問老師就是民間非營利組織,然后簽了老師講課,然后要支付費用嗎?我付了簽到表,然后老師的課件。還有發(fā)票還需要付什么材料嗎?
你好老師,我們是一家民辦非企業(yè)培訓(xùn)機構(gòu),小規(guī)模查賬征收企業(yè),現(xiàn)在需要注銷這家企業(yè),現(xiàn)在我們的資產(chǎn)負債表期末數(shù)情況是 銀行存款 借方254.18元 存貨 借方12057.50元 固定資產(chǎn)原值 借方19958元 累計折舊 貸方10189.31元 實收資本 貸方200000元 未分配利潤 借方177919.63 所有者權(quán)益 貸方22080.37元 現(xiàn)在資產(chǎn)負債表期末數(shù)就這些,稅務(wù)局讓把帳調(diào)平,期末數(shù)都要為0,這怎么記賬
老師5月份的時候別人給我家開了一張發(fā)票,我已經(jīng)入賬抵扣進項稅額,也認證咯,現(xiàn)在對方要沖紅,完了重新開,我們這邊得怎么操作
發(fā)行股票不是分散公司控制權(quán)么?為什么反而有利于自主經(jīng)營?
支付的模型研制費預(yù)付款90%,半年后交付產(chǎn)品,一年后付款尾款,沒有利息分錄怎么寫?
老師退票費能入差旅費嗎
收到項目名稱:涉水鑒證*研發(fā)費用稅前加計扣除,的專票2000元,會計分錄怎么做,這個有是全部都可以抵扣的嗎?
是不是只有注明不含稅金額,才能按不含稅金額交印花稅
對,沒錯兒,就是這個意思的。