你開(kāi)的9%的服務(wù)發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)。
老師,中介服務(wù)公司小規(guī)模,7-9月季度自行開(kāi)出專票不含稅149444.22,普票不含稅1941.75,申報(bào)數(shù)據(jù)自動(dòng)跳出主表第三行第二列專票不含稅銷(xiāo)售149444.22,然后在第10行跳出1980.20,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)怎么算的,不是應(yīng)該跳出1941.75嗎?
建筑業(yè)的這個(gè)增值稅申報(bào)表三第一欄第二行9%稅率項(xiàng)目,128萬(wàn)多是系統(tǒng)自己跳的數(shù)字嗎?這是怎么算出來(lái)的?
老師好!個(gè)體工商戶申報(bào)在第二欄核定銷(xiāo)售額有數(shù)9935.48是系統(tǒng)里自帶的數(shù)據(jù)刪除不了,在11欄未達(dá)起征點(diǎn)填299413.92,帶出來(lái)個(gè)稅報(bào)表就是309349.37,這樣就多交稅了,應(yīng)該個(gè)稅報(bào)表是299413.92,請(qǐng)問(wèn)老師增值稅報(bào)表第二欄數(shù)據(jù)怎么刪除
我們建筑服務(wù)行業(yè),大多數(shù)是開(kāi)9%的票,上個(gè)月開(kāi)了一筆6%技術(shù)服務(wù)發(fā)票,在申報(bào)時(shí)自動(dòng)讀取這筆金額就是在6%的稅率那一欄,主表第一欄本月數(shù)顯示這筆收入,那下面其中的第三欄要把這筆收入填上嗎??
老師,我做內(nèi)賬,然后實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入,我直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,不寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)行嗎
請(qǐng)問(wèn)老師購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品怎么做會(huì)計(jì)分錄
稅局沒(méi)給我們核印花稅,我們有實(shí)繳這一部分,能一年交一次嗎?還有房屋租賃印花稅,一季度交一次房租,也是,我一年交一次印花稅可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下建筑公司可不可以將全部工程中刮大白的活包給房屋維修隊(duì),房屋維修隊(duì)給建筑公司開(kāi)發(fā)票?如果可以發(fā)票怎么開(kāi)?
出口免稅,發(fā)票是開(kāi)免稅還是0稅率?
老師,請(qǐng)問(wèn)下, 我們公司勞務(wù)人員是直接和勞務(wù)派遣按公司簽的合同,公司發(fā)工資給勞務(wù)公司,再勞務(wù)公司發(fā)給勞務(wù)人員, 本月勞務(wù)公司說(shuō)申報(bào)24年殘保金時(shí)有7人勞務(wù)派遣人員,需要交殘保金,25年時(shí)有些勞務(wù)人員轉(zhuǎn)正了和公司簽了正式勞動(dòng)合同,25年勞務(wù)人員只有3人了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在交殘保金給勞務(wù)公司時(shí)賬務(wù)怎么做呢?需要分到7人頭上還是分到3人頭上?
小規(guī)模納稅人,法人私人付款私對(duì)公,對(duì)方給我們公司開(kāi)發(fā)票,能入賬嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)收到退回投標(biāo)保證金本金及保證金產(chǎn)生利息,利息如何開(kāi)票?我們是一般納稅貿(mào)易公司
老師,消防工程公司,他為我們公司提供工程服務(wù),然后賣(mài)給公司一批材料,能開(kāi)9%的發(fā)票嗎?
銷(xiāo)售果酒要交消費(fèi)稅嗎
系統(tǒng)自己跳的?
你好,你核對(duì)一下對(duì)不對(duì)不就可以啦,這里需要自己填寫(xiě)啊,你軟件自動(dòng)出了說(shuō)明是自動(dòng)填寫(xiě)的,只要核對(duì)就可以。