你開的9%的服務(wù)發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)。
老師,中介服務(wù)公司小規(guī)模,7-9月季度自行開出專票不含稅149444.22,普票不含稅1941.75,申報(bào)數(shù)據(jù)自動(dòng)跳出主表第三行第二列專票不含稅銷售149444.22,然后在第10行跳出1980.20,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)怎么算的,不是應(yīng)該跳出1941.75嗎?
建筑業(yè)的這個(gè)增值稅申報(bào)表三第一欄第二行9%稅率項(xiàng)目,128萬(wàn)多是系統(tǒng)自己跳的數(shù)字嗎?這是怎么算出來(lái)的?
老師好!個(gè)體工商戶申報(bào)在第二欄核定銷售額有數(shù)9935.48是系統(tǒng)里自帶的數(shù)據(jù)刪除不了,在11欄未達(dá)起征點(diǎn)填299413.92,帶出來(lái)個(gè)稅報(bào)表就是309349.37,這樣就多交稅了,應(yīng)該個(gè)稅報(bào)表是299413.92,請(qǐng)問老師增值稅報(bào)表第二欄數(shù)據(jù)怎么刪除
我們建筑服務(wù)行業(yè),大多數(shù)是開9%的票,上個(gè)月開了一筆6%技術(shù)服務(wù)發(fā)票,在申報(bào)時(shí)自動(dòng)讀取這筆金額就是在6%的稅率那一欄,主表第一欄本月數(shù)顯示這筆收入,那下面其中的第三欄要把這筆收入填上嗎??
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
系統(tǒng)自己跳的?
你好,你核對(duì)一下對(duì)不對(duì)不就可以啦,這里需要自己填寫啊,你軟件自動(dòng)出了說(shuō)明是自動(dòng)填寫的,只要核對(duì)就可以。