你好,所得稅,如果其他應(yīng)付款不支付要做所得稅增加調(diào)整繳納所得稅!然后看有盈利就交所得稅,虧損就不交!

小規(guī)模企業(yè)要注銷,剩余的貨幣資金為1千,其他應(yīng)付款為1萬(wàn),未分配利潤(rùn)為-17000,請(qǐng)問一下清算企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)處置損益明細(xì)表中貨幣的(1,2,3)都是填一千,負(fù)債清償損益明細(xì)中其他應(yīng)付款的123都是填1萬(wàn),剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和未分配明細(xì)表中的累計(jì)未分配利潤(rùn)填-17000元,附件1的清算企業(yè)所得稅申報(bào)不用填數(shù)據(jù),是不是這樣填???麻煩了。
老師 我這邊有個(gè)公司注銷,是虧損的,那企業(yè)清算所得稅申報(bào)表怎么塡寫啊 貨幣資金4229.05元,其他應(yīng)付款28000元,未分配利潤(rùn)-23770.95元 就這幾個(gè)數(shù)字 麻煩老師了
我這邊有個(gè)公司注銷,是虧損的,那企業(yè)清算所得稅申報(bào)表怎么塡寫啊,貨幣資金4229.05元,其他應(yīng)付款28000元,未分配利潤(rùn)-23770.95元,我怎么把報(bào)表塡平,不交稅呢?
老師公司注銷,最后資產(chǎn)負(fù)債貨幣資金1914.16元,其他應(yīng)付款79879.92元。未分配利潤(rùn)負(fù)77983.76元,這樣清算所得稅申報(bào)表還要根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)填寫嗎?
老師,您好,公司注銷,現(xiàn)在有3個(gè)數(shù)據(jù),匯算清繳后退預(yù)交企業(yè)所得稅2108元,貨幣資金566.45元,未分配利潤(rùn)566.45元,那企業(yè)清算企業(yè)所得稅申報(bào)怎么填寫,謝謝
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品用于職工福利費(fèi),借:管理費(fèi)用一福利費(fèi),貸:進(jìn)項(xiàng)稅,可以嗎
老師,我從速達(dá)賬套導(dǎo)入快賬賬套的資產(chǎn)負(fù)債表的合計(jì)數(shù)和原賬套的合計(jì)數(shù)對(duì)不上?但是快財(cái)?shù)目头蠋熡终f導(dǎo)入的數(shù)據(jù)沒有錯(cuò)。那我應(yīng)該如何解決這個(gè)問題呢?
老師就是小規(guī)模納稅人每個(gè)月要計(jì)提附加稅
老師,電商的推廣費(fèi)怎么做分析?一般怎么投入?投入到什么程度需要算可以?什么時(shí)候應(yīng)該繼續(xù)投什么時(shí)候應(yīng)該不投了?
個(gè)稅里面,關(guān)于子女教育這塊,不是每個(gè)子女每月2千元嗎?題目中為什么是按1千每娃每月計(jì)算的
老師,請(qǐng)教個(gè)問題啦。我們是供應(yīng)鏈公司,我們?cè)诓少?gòu)的時(shí)候,供應(yīng)商贈(zèng)給了我們一箱酒價(jià)格390元,我們就按照正常價(jià)格賣給了我們的客戶。這個(gè)賬應(yīng)該怎么記呀?我這么寫分錄對(duì)嗎?
基本存款賬戶和一般存款賬戶和專用存款賬戶有什么區(qū)別?
小規(guī)模納稅人,銷售貨物,直接借:應(yīng)收 貸:主營(yíng) 未交增值稅嗎?
老師你好,收到出口的一筆貨款也不打算退稅,銷售金額填寫到申報(bào)表免抵退這一欄的 開具其他發(fā)票這一列?還是未開具發(fā)票這一列?
老師 我在修改24年的匯算清繳年報(bào)表,利潤(rùn)表上利潤(rùn)總額下的所得稅費(fèi)用 填寫在年報(bào)哪欄呀?

