同學(xué)你好 這個(gè)算的哦 就是看張數(shù)
會(huì)計(jì)憑證附件數(shù)量怎么確定,例如銀行回單算不算;發(fā)票和發(fā)票清單是算一張還是按有多少?gòu)埶愣嗌購(gòu)?;例如?jì)提折舊表有多張是按一張算還是按有多少算多少,填制付款申請(qǐng)書(shū)和報(bào)銷單算不算附件呢
會(huì)計(jì)憑證附件數(shù)量怎么確定,例如銀行回單算不算;發(fā)票和發(fā)票清單是算一張還是按有多少?gòu)埶愣嗌購(gòu)?;例如?jì)提折舊表有多張是按一張算還是按有多少算多少,填制付款申請(qǐng)書(shū)和報(bào)銷單算不算附件呢
我們有個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬(wàn)工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬(wàn)工程款,但是只跟我們開(kāi)行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬(wàn),說(shuō)發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開(kāi)一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?(我公司今年收入5000多萬(wàn),需要紅沖30多萬(wàn)收入)
小規(guī)模企業(yè),主要是賣稻種玉米種,沒(méi)有發(fā)票,只有入庫(kù)單和銷售單入賬。采購(gòu)入庫(kù)價(jià)是估計(jì)的,只有等到年度結(jié)算的時(shí)候才知道最終多少單價(jià)。如下圖,按30元一袋結(jié)算,還有一袋5元的返利,請(qǐng)問(wèn)每年開(kāi)始入庫(kù)會(huì)計(jì)處理?年度結(jié)算的會(huì)計(jì)處理?如果除了返利還有其他優(yōu)惠,例如銷量?jī)?yōu)惠?又該如何處理?請(qǐng)說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)。
(1)一般納稅人提供安全保護(hù)服務(wù),可以選擇差額納稅,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給外派員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅.發(fā)票開(kāi)具:①兩張發(fā)票,可以一張5%增值稅專用發(fā)票,一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票。 ①兩張發(fā)票,可以一張5%增值稅專用發(fā)票,一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票。這其中的一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,稅率是多少?5%?還是免稅? 如果是5%, 那就是銷售額的全款交5%的稅嗎?
老師,就是我們是個(gè)新公司,現(xiàn)在找一些臨時(shí)工,然后我要給他們做考勤。告訴他們釘釘打卡了,但是他們總忘,因?yàn)榕R時(shí)工,做不了幾天,那我怎么給他們畫(huà)考勤,因?yàn)樗麄儾粊?lái)辦公室。人員比較多20多人,有沒(méi)有好點(diǎn)的辦法
老師 請(qǐng)問(wèn)報(bào)稅的時(shí)候 我在哪里可以看到我是不是總公司 需要匯總申報(bào)呢
老師,這道題應(yīng)交所得稅算出來(lái)了,最后分居有借所得稅費(fèi)用,遞延資產(chǎn)負(fù)債的分錄怎么寫(xiě)啊
購(gòu)物卡充值卡,如何做賬,現(xiàn)在上面寫(xiě)了預(yù)付卡
#提問(wèn)#老師請(qǐng)問(wèn)下,計(jì)提工資與實(shí)際發(fā)放的工資不符,是審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上半年計(jì)提工資比實(shí)際發(fā)放的多,怎么處理合適
公司買新車,車輛購(gòu)置稅怎么申報(bào)?
老師,就是我們是受托方小規(guī)模公司,和委托方簽了合同,我們負(fù)責(zé)做一些演出 售賣服務(wù)。這個(gè)收入是從美團(tuán) 抖音等平臺(tái)下單直接進(jìn)委托方賬戶,然后一個(gè)月委托方給我們受托方打一比款。這個(gè)打款可以讓委托方不打進(jìn)公戶里面嗎?如果打進(jìn)公戶我是不是就必須做收入了,請(qǐng)明白的老師回復(fù),不要誤導(dǎo)我謝謝
老師,前年公司購(gòu)買的預(yù)付卡發(fā)給員工,商家開(kāi)的預(yù)付卡普票,我入賬了,但是沒(méi)有計(jì)入福利費(fèi),現(xiàn)在能否把這個(gè)給沖掉不計(jì)入福利費(fèi),直接并入員工工資進(jìn)行更正申報(bào)
老師這個(gè)過(guò)路費(fèi)可以作為發(fā)票使用嗎?
老師20500的計(jì)算沒(méi)看懂?