同學(xué)你好,發(fā)票勾選后,要一段時間才能讀到申報系統(tǒng)里,要過段時間才能有
請問我昨天勾選抵扣了發(fā)票,但是沒有點擊申請統(tǒng)計和確認統(tǒng)計,今天因其他原因進不去增值稅綜合服務(wù)平臺,但是我的增值稅申報表里面已經(jīng)有了進項的數(shù)據(jù),然后我就按正常申報了,那再進去申請統(tǒng)計只能到下月初嗎?那會對我的這一次申報有什么影響嗎?
請問增值稅申報表進項稅額明細表為何數(shù)據(jù)準備區(qū)讀不進去數(shù)據(jù)呢?發(fā)票抵扣統(tǒng)計表都打印出來了,但是導(dǎo)入顯示零
因為是稅局系統(tǒng)的原因,就是本期銷售情況明細那里,那個表上那個數(shù)據(jù),導(dǎo)入的金額都是正確的,跟開票系統(tǒng)的也是一致的,但是到主表的時候他帶進去的數(shù)據(jù)就差了一分錢,但是主表銷項稅額這里是不能修改的,所以說今年這樣累計下來差了兩分錢,就是納稅申報表上留抵的比賬上多了兩分錢,要不要調(diào)賬? 就是我賬上的科目數(shù)額沒有做錯,稅局系統(tǒng)的原因?qū)е碌?,申報表上比賬上多兩分錢,申報表上的留抵是376187.32,賬上的留抵是376187.30(應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目 借方余額)
請問增值稅抵扣勾選發(fā)票后統(tǒng)計確認了為什么增值稅申報表里面的進 項稅額還是沒有數(shù)據(jù) 不是自動帶出來的嗎
請問一下,我們2023年11月之前是簡易計稅的,一直都是系統(tǒng)自動生成開票收入申報交增值稅的,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),5月申報4月時增值稅報表有一個進項稅,為什么,就有圖片顯示數(shù)據(jù),不應(yīng)該啊
老師,去年發(fā)票紅沖,重新開一張,發(fā)票金額是14萬多,授權(quán)就10萬,也得審請?zhí)犷~度是不是
經(jīng)營性資產(chǎn)包括非流動資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對方開勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報個稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報流程:是不是先進項抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報增值稅,再提交出口退稅? 還是先進項抵扣,申報增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個過程中匯總成生表哪幾個數(shù)據(jù)需要跟增值稅報表核對下一致,同時出口退稅中除了報表哪幾個數(shù)據(jù)是實際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請,付款申請服務(wù)費 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請問這個客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進貨的購銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
大宗商品交易:現(xiàn)在采用點價模式交易的是不是在期貨市場上對應(yīng)的標準產(chǎn)品才行。如果現(xiàn)貨市場在期貨市場上沒有對應(yīng)的標準品,是沒法采用點價模式的吧
@董老師,研究研究報表
過了一天了,時間還不夠啊?
可以再等等,如果還不行,就自己手工錄進去就行
手工錄入時顯示要和數(shù)據(jù)準備區(qū)數(shù)據(jù)一致,但是數(shù)據(jù)準備區(qū)錄不進去數(shù)字的?
不用再準備區(qū)錄,直接在附表二里錄
好的,謝謝
好的同學(xué),不用回復(fù)了哦