銀行按照5%,不含稅的銷售額申報(bào)的,是什么業(yè)務(wù)的?
這個(gè)季度就開(kāi)了一張稅務(wù)局代開(kāi)的專票,金額56000.增值稅554.46,城建稅19.4我們公司是小規(guī)模,現(xiàn)在要季報(bào)了.不會(huì)怎么在電子稅務(wù)局上申報(bào),不曉得如何填寫!還有一個(gè)問(wèn)題就是,是不是要等增值稅申報(bào)過(guò)后才能清稅控盤呀?
老師老師,請(qǐng)問(wèn)一下 小規(guī)模納稅人公司7-9月開(kāi)票有開(kāi)了一張5% 申報(bào)稅電子稅務(wù)局的沒(méi)有跳出這張的金額,但是稅盤有,那么這個(gè)要不要換算成1%申報(bào)上去,還是直接5%的不含稅金額申報(bào)?
老師我公司是小規(guī)模季報(bào),9月份開(kāi)了一張服務(wù)5%的專票,但10月份沖紅了,但是這個(gè)月申報(bào)沒(méi)有地方可填,那這個(gè)稅就沖減不了呢?怎么辦
老師,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人 8月做稅務(wù)登記,增值稅季度申報(bào) 7-9月,10月申報(bào)。然后9月5登記一般納稅人,9月稅盤開(kāi)票出去了。小規(guī)模納稅人7-9需要加9月發(fā)票金額申報(bào)嘛?還是10月只申報(bào)9月開(kāi)票的。當(dāng)一般納稅人申報(bào)就好。這個(gè)月能開(kāi)進(jìn)項(xiàng)回來(lái)抵扣嘛
老師,我們是小規(guī)模納稅人,做墻體繪畫的,今年1月沖紅了兩張去年11月開(kāi)的票,金額10萬(wàn)。今年一季度的不含稅收入5萬(wàn),還沒(méi)有紅沖的這兩張大,請(qǐng)問(wèn)怎么入賬?一季度報(bào)稅收入報(bào)了5萬(wàn)要不要更正
老師我想學(xué)下最新的稅務(wù)政策應(yīng)對(duì)實(shí)操,電商的,還有社保的政策的課程,請(qǐng)老師推薦下
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開(kāi)票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問(wèn)下一個(gè)建筑工程324萬(wàn),材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過(guò)300萬(wàn),是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來(lái)核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來(lái)核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問(wèn)下圖片上畫圈的資料沒(méi)有了嗎,怎么一直打不開(kāi),準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開(kāi)始聽(tīng)課了,但是這個(gè)資料怎么都無(wú)法打開(kāi),請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?