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因增值稅免稅導(dǎo)致的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)計入哪個會計科目

2021-10-19 15:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-19 15:56

你好,是免稅的項目對應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證抵扣了嗎??

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快賬用戶4443 追問 2021-10-19 16:31

已經(jīng)認(rèn)證了

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-19 16:32

你好 借:原材料等科目 ,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

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你好,是免稅的項目對應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證抵扣了嗎??
2021-10-19
借:成本費用/原材料等 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2024-09-25
借:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項 以后解除異常可以再抵扣 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出??
2025-06-13
您好,? 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)有好幾種方法呢 都是可以的
2021-04-13
您好,因為應(yīng)交稅費-未交增值稅,表示應(yīng)該繳納的增值稅,所以是和這個科目核對的
2023-12-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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