你好,正常情況下還應(yīng)當(dāng)有? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? 沖銷才是啊?
老師,我想請(qǐng)問下,今年餐飲行業(yè)屬于生活服務(wù)類行業(yè)是不需要交稅的,那我確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入的時(shí)候是否還是會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金1% ,讓后應(yīng)交稅金轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入:借:應(yīng)交稅金 貸:營業(yè)外收入
新開的餐飲業(yè),1號(hào)收到營業(yè)收入5000元,其中有500元是折扣優(yōu)惠的金額,可以做以下的分錄嗎? 發(fā)生時(shí) 借:應(yīng)收賬款4500 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -500 主營業(yè)務(wù)收入:4500 收到款時(shí) 借:銀行存款4500 貸:應(yīng)收賬款4500
老師,請(qǐng)問下餐飲門店前期的收入已經(jīng)入賬,這個(gè)月發(fā)生退款,分錄是否可以寫:借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:銀行存款
老師,收學(xué)費(fèi)時(shí)分錄: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 然后每月分?jǐn)偝墒杖耄?借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 那么請(qǐng)問老師,如果中間有學(xué)生退學(xué)費(fèi), 借:-銀行存款 貸:-沖減主營業(yè)務(wù)收入還是預(yù)收賬款???
物業(yè)公司退業(yè)主剩余停車位錢會(huì)計(jì)分錄:借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn),貸:銀行存款。 請(qǐng)問是否可以只做 借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:銀行存款,請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)這步是否可以不做,稅費(fèi)業(yè)主認(rèn)損失了。
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
好的,借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸方怎么寫
你好 餐飲門店前期的收入已經(jīng)入賬,這個(gè)月發(fā)生退款,分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 , 貸:銀行存款