你好, 1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅. 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
老師,請(qǐng)問(wèn)收到退的以前年度的所得稅,要怎么做賬???我們是小規(guī)模納稅人
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到2022年所得稅退稅,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做呀?
老師我們是小規(guī)模納稅人在2023年收到退回2022年預(yù)繳的企業(yè)所得稅,通過(guò)以前年度損益調(diào)整做賬,在2023年企業(yè)所得稅匯交時(shí)需要做哪些調(diào)整呢
老板自己的車,拿給公司用,產(chǎn)生的修理費(fèi)可以報(bào)賬嗎
下午好老師請(qǐng)問(wèn)下,小微企業(yè)的判定標(biāo)準(zhǔn)是什么?
老師,我們多交的增值,不辦理退稅,但是增值稅由余額借方,那么我們會(huì)計(jì)分錄怎么平呢?
老師你好,公司是沒(méi)有底薪,按提成發(fā)工資。如果7月份沒(méi)有業(yè)績(jī),沒(méi)有發(fā)工資,那個(gè)稅還用申報(bào)嗎
無(wú)票支出保險(xiǎn)費(fèi) 員工墊款了 從公戶給她轉(zhuǎn) 250 元 用別的發(fā)票沖可以嗎 發(fā)票是其他單位的發(fā)票 還不是我們的發(fā)票
個(gè)人把自己名下的加油站承包給別人使用,應(yīng)該上哪些稅
老師:我想問(wèn)問(wèn),公司收到保險(xiǎn)發(fā)票時(shí),我借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 過(guò)了三個(gè)月,發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方并未沖紅,退回銀行款,我怎么入賬?我再過(guò)2個(gè)月收到紅字發(fā)票,又該怎么入賬呢?。òl(fā)票是普票,開(kāi)錯(cuò)了,不需要做紅字處理嗎?)發(fā)票金額與銀行實(shí)際支付的金額會(huì)有800元差異,這筆差異又如何入賬呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,液壓油開(kāi)票的時(shí)候選擇哪一類
你好,請(qǐng)教一下,A和B合作,用B的公司在外面合伙做項(xiàng)目,現(xiàn)在B說(shuō)項(xiàng)目都虧了,我們要去查賬,這個(gè)要怎么查呀?有什么思路嗎?A沒(méi)有具體的賬,可能有部分資料而已。謝謝
老師好,如何批量把單元格里面的逗號(hào)換成 換行符?
老師這樣做的話,出的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,未分配利潤(rùn)對(duì)不上啊
那么 借銀行存款 貸 營(yíng)業(yè)外收入
老師這樣對(duì)不對(duì)啊
建議是 1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅. 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 然后你審核,記賬,就可以了