你好,你是在做內(nèi)帳的話,需要這樣分類 把對方不會再向你們要的錢,作為收入
老師你好!我想問下電商平臺的賬戶錢想要轉(zhuǎn)出來只能通過做收入來轉(zhuǎn)到對公賬戶嗎?因為我們電商的是進(jìn)銷項都沒有的,現(xiàn)在想要把京東賬戶的錢也就是電商的錢轉(zhuǎn)出來,如果不通過做收入轉(zhuǎn)出來是不是只能掛在其他應(yīng)付款了?
老師我想建立內(nèi)賬現(xiàn)在平時我做軟件賬是就是把沒有開發(fā)票的收入都掛在了預(yù)收賬款。其他的支出都是逐筆做的。但是看不出來企業(yè)真實的利潤,那如果我做內(nèi)賬是不是就把所有的預(yù)收賬款都做到主營業(yè)務(wù)收入就可以了
老師好!我去年做的預(yù)收款未確認(rèn)收入,所以一直掛著預(yù)收款,去年報表就一直虧損。其實應(yīng)該是我做錯了,以為做預(yù)收款,付出去就沖減預(yù)收款的,結(jié)果是不正確的,預(yù)收款就掛著三十幾萬,今年確認(rèn)收入就有了利會,是不是就要交企業(yè)所得稅呀?其實都是??顚S脹]利潤的,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?
老師,早上好。我司是做病人陪護(hù)營業(yè)業(yè)務(wù)收入來源,收款模式是基本戶開票收款及一般戶二維碼商戶賬號收款兩種。但是現(xiàn)在收款的并不都是收入款來的,有些是提前收的預(yù)收款,到病人出院后是要退給客戶的,但是現(xiàn)在會計代理公司幫我們做的都是兩個賬戶收款都是做營業(yè)收入,我覺得這樣不合理,就比如說我們當(dāng)月收的是20萬收款,但是可能有5萬是預(yù)收款,這個以后是要退給客戶的,但是會計代理計賬公司是20萬都做了收入。像這種情況老師有什么建議嗎?在做賬方面。
老師,我們有筆其他應(yīng)收款10萬元,其實已經(jīng)通過老公司收到,但是老公司已經(jīng)注銷了,這筆其他應(yīng)收其實就是不存在了,現(xiàn)在掛賬都2年了,請問怎么這筆其他應(yīng)收款做平呢,老師你回復(fù)是借營業(yè)外支出,貸其他應(yīng)收款,這個稅務(wù)會認(rèn)可嗎,10萬應(yīng)收款說沒就沒有,就掛在支出了
第五題到底是對還是錯
北京朝陽區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會上門核查嗎?執(zhí)照注冊地址是否要求跟實際辦公地址一致
注冊碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個項目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負(fù)債表也要分開,溫馨家園是一個單位,之前所有項目都在一個賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時工,臨時工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個員工因為懷孕提出了停薪留職,然后因為之前她是在我們的聯(lián)合實驗室工作,合同簽的是聯(lián)合實驗室的,實際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個人全額承擔(dān)費用,然后我們目前也沒有跟她簽勞動合同,請問這個要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務(wù),沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報的未開票金額不對,怎么辦
圖一圖二是題目和問題,圖三是答案,不明白答案中圈起來那500是哪個數(shù),啥意思?還需要確認(rèn)下另外那兩個紅筆批注的意思對不對
就是那些往來賬吧掛的。這樣我是不是要從新建立一套內(nèi)賬呢。從新分類。領(lǐng)導(dǎo)說要做2套賬。我現(xiàn)在做的就是外賬就是不開發(fā)票的收入不報稅,最后利潤表出來都是虧損的。其實是盈利的。所以感覺也沒啥意思做著這賬。領(lǐng)導(dǎo)說做一套內(nèi)賬所以我就不知道怎么調(diào)整了
因為現(xiàn)在都10月份了今年都快過完了
是的,哪些往來再轉(zhuǎn)到收入/費用的
其他的都不用動對吧,那我從新再建立一個內(nèi)賬帳套對科目進(jìn)行分類就行了是吧
是的,其他的基本上都是一樣的。
明白啦,謝謝老師
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