如果您沒有做賬的話,就不需要作分錄
老師 收到的進(jìn)項發(fā)票 沒有認(rèn)證需要做分錄嗎
收到進(jìn)項發(fā)票已認(rèn)證,分錄也已經(jīng)做了,進(jìn)項沖減了預(yù)付帳款含進(jìn)項稅的。已認(rèn)證過需要做什么樣的分錄?銷項額和進(jìn)項稅抵減的還需要做分錄嗎,
請問以已認(rèn)證發(fā)票要怎么做分錄,收到?jīng)]有認(rèn)證記待抵扣進(jìn)項稅額了
老師您好,我1月份收到的進(jìn)項發(fā)票,沒有認(rèn)證抵扣。收到發(fā)票做進(jìn)待認(rèn)證抵扣進(jìn)項里,1月份的進(jìn)項還要轉(zhuǎn)出嗎?到2月份認(rèn)證抵扣了該發(fā)票,申報1月增值稅,請問認(rèn)證抵扣發(fā)票的會計分錄寫在那個月?
收到的進(jìn)項發(fā)票,沒有認(rèn)證抵扣的,需要做賬嗎。
公司購入了一批辦公桌椅和沙發(fā)茶幾共計7萬元開了一張發(fā)票。其中單價:沙發(fā)2萬和6千多,茶幾三千多,桌子一千多,椅子一百多。這些單價有高有低的,需要一起做固定資產(chǎn)嗎?還是直接計入費用,
老師可以用表格做釘子賬嗎?怎么做呢?
老師,臨時工有臨時工合同,也需要發(fā)票才可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?有工資薪金發(fā)的
老師,初創(chuàng)公司,社保購買和自然人個稅這個該怎么操作呀
老師,關(guān)于非正常損耗的運輸材料,比如被自己員工偷了,需要賠償?shù)?,分錄如何呢??其他應(yīng)收款,貸:原材料,是這樣嗎?
老師,您好,我們公司占比50%的股東,現(xiàn)在他把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,以前給他發(fā)著工資呢,我們可以給他做離職補償嗎
出口業(yè)務(wù),收款在阿里巴巴平臺,那這種結(jié)匯方式寫什么?
老師,定期定額的個體工商戶,三季度專票和普票合計開具不含稅金額470437.04,其中專票不含稅金額15185.24,十月份報稅,這兩個金額分別填到哪一行
老師,我們是一般納稅人購進(jìn)商品開票100實際稅點是8.5個稅點,銷售出去商品150我們按10.5個稅點開票 這個思路是怎樣的 我不理解 能吧思路寫下來嘛
請問勞務(wù)費開什么發(fā)票
沒有做賬呢 一直放著 這樣會不會不好
沒有做賬就不需要做分錄視的
那你們一般這種情況入賬不呢
一般都是需要入賬的。
那我現(xiàn)在入賬 然后沒有抵扣怎么做分錄呢 以后抵扣的時候怎么做分錄呢
你入賬的時候先記入應(yīng)征稅費應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項稅額里邊。
以后抵扣的時候怎么做分錄呢
借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額
好的 老師 那我把發(fā)票是放在做分錄的時候還是抵扣的后面呢
把發(fā)票放在做分錄的后面就行。
謝謝老師
老師 那不是沒有抵扣 資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)交稅費會有很大的金額
沒事,熬夜也是沒關(guān)系的。