同學(xué),你好 賬實(shí)不符要知道是賬不對(duì)還是實(shí)際不對(duì),如果賬不對(duì)調(diào)賬,如果是實(shí)不對(duì),是不是存在漏發(fā)多發(fā)的情況
老師,用了以前年度損益調(diào)整科目,并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),最后資產(chǎn)負(fù)債表期末余額資產(chǎn)跟負(fù)債不平,剛好差一個(gè)以前年度損益調(diào)整的金額。我該怎么做平呢?
資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整一個(gè)要素,先調(diào)平,可結(jié)賬,以后再核實(shí),賬實(shí)不符的怎么做修正調(diào)整處理?
咨詢一下,匯算清繳后企業(yè)所得稅退稅了,也通過以前年度調(diào)整損益做了賬務(wù)處理,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表因以前年度調(diào)整損益不平應(yīng)該怎么調(diào)整?
咨詢一下,匯算清繳后企業(yè)所得稅退稅了,也通過以前年度調(diào)整損益做了賬務(wù)處理,并且結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表不平應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,我把2022年的的賬整體做了調(diào)整,但是調(diào)整下來季度利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表與申報(bào)表的金額不符,不更正申報(bào)表可以不,已年報(bào)為主,還是怎么處理較合適
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,