你好,是? 應收賬款? 貸方明細科目做錯了,是這個意思嗎??
公司一個公帳轉500元到公司開的另一個賬戶,這筆錢應該怎么寫備注,做賬怎么做
老師,銀行收到一筆錢,做賬時寫成另外一家公司的了,這個應該是怎么做?
老師,我們是做園林綠化的,我們從銀行貸了一筆款,然后又把這筆錢貸給了另外一家公司,我這個業(yè)務發(fā)生的時候,應該怎么進行賬務處理?
老師,我們公司給另一家公司賺了一筆貨款,讓另一家待采購,銀行轉的這一筆怎么做賬呢
老師,我們公司收到了另外一個公司的一筆錢,我們公司拿這筆錢做為公司初始開辦費用,請問老師,我們公司收到這邊錢的時候應該如何入賬?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
是貸方做錯了
本來應該是借銀行存款 貸應收賬款a公司 做成了貸方預收賬款b公司
這個應該怎么沖,是在當月沖還是在發(fā)現的月份里沖呀
你好,本來應該是 借:銀行存款 貸:應收賬款a公司 做成了貸方預收賬款b公司 根據你這個描述,在你之前分錄的基礎上,做這個調整分錄 借:預收賬款——b公司 貸:應收賬款——a公司
那不用追回到前幾個月反結賬再更改,只需要在發(fā)現的當月做這個分錄是嗎?
你好,是的,是這樣的