你好超過五千萬,按照25%繳納的, 明年降下來可以享受。
我想增一下,計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)的時(shí)候,如果在匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)符合小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),那我就計(jì)提的遞延所得稅是按照百分之十計(jì)提還是按照百分之二十五計(jì)提呢
如果資產(chǎn)超五千萬 斤呢所得稅按照百分之二十征收,明年資產(chǎn)降下來后 還能享受小微企業(yè)優(yōu)惠嗎?
小微企業(yè)是按全年的平均數(shù)來看的嗎?比如資產(chǎn)總額二季度4千萬,3季度6千萬,但是3個(gè)季度加起來沒有超過5千萬,是不是任然是小微企業(yè) 可以享受所得稅優(yōu)惠了?
老師:早上好!我們公司一直是小型微利企業(yè),由于去年開票額增大導(dǎo)致應(yīng)收同時(shí)增大資產(chǎn)超過5000萬,所以匯算清繳不再亨受2.5%企業(yè)所得稅優(yōu)惠,請問如果今年把資產(chǎn)降下來,即不超5000萬的話,明年的匯繳能享受2.5%所得稅優(yōu)惠嗎?
小微企業(yè)企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠比如一季度盈利100多萬,二季度又盈利幾十萬這樣就超過200萬,是不是按照百分之五開始繳納所得稅?還是年終匯算清繳以后繳納
第一問為啥不調(diào)減應(yīng)交所得稅而且確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
剛成立的香港公司,個(gè)人往香港轉(zhuǎn)賬有什么需要注意的嗎
老師,我們公司注冊資金500萬,今天突然有個(gè)人過來投資,說一次性打300萬進(jìn)來做股東,請問對于這件事情,我需要去了解對方什么 ,才不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
企業(yè)給員工的獎(jiǎng)勵(lì)需要繳納個(gè)人所得稅嗎?可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
訂艙時(shí)品名是匯總寫的,到時(shí)報(bào)關(guān)的時(shí)候做發(fā)票,可以按實(shí)際明細(xì)做吧?
老師,您好!公司上游購進(jìn)貨物直接與下游約定交貨地址交貨了,有進(jìn)項(xiàng)票,有進(jìn)項(xiàng)支付的銀行流水,開具了銷項(xiàng)票,收到了銷項(xiàng)貨款,然后稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)上游的進(jìn)項(xiàng)票是虛開,這時(shí)候我們作為公司的會(huì)計(jì)開票員有風(fēng)險(xiǎn)嗎
企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用,是100%扣除的嗎?100%加計(jì)扣除又是什么意思?比如研發(fā)200萬,那就是允許稅前扣除的研發(fā)費(fèi)用總共就是400萬?是這個(gè)意思嗎?
老師你好我想提問一下,員工出差費(fèi)報(bào)銷單動(dòng)車3000元.住宿費(fèi)1100,出租車費(fèi)120,餐費(fèi)600元.總共金額4820元!但是這位員工之前現(xiàn)金借款2000過!記賬憑證會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)2800 借:庫存現(xiàn)金2000 貸:其他應(yīng)收款4820
公司要注銷,稅局那邊注銷清稅了,工商這邊要公示注銷嗎,老師,看到回復(fù)一下
老師您好。有沒有辦法可以導(dǎo)出來。我給一家客戶開的全部發(fā)票。我想把這些發(fā)票都下載出來。不是導(dǎo)出來開票記錄
好的 謝謝
不用客氣工作愉快。