同學你好!是的? 這20萬元? ? 20年不能抵扣的? ?要到21年抵扣哦
計提100萬工資,實際只有發(fā)50萬,還有20萬是次年匯算清繳后才發(fā)的,那這20萬是放21年抵嗎?
22年計提工資30萬,實際發(fā)放20萬,23年又發(fā)了22年未發(fā)工資6萬,在做匯算清繳時,實際發(fā)生額是按20萬填報還是按26萬填報?
老師,您好,22年匯算清繳,工資薪金貸方是100萬,借方是120萬,其中有20萬是發(fā)放21年未發(fā)放的,那么稅收金額是多少?
老師我們23年計提工資年終獎100萬,實際只發(fā)放了50萬,那我今年24年匯算審計都結束了,6月是不是要沖銷23年計提的費用100萬,入以前年度損益調整,然后計提50萬23年度的計提,然后24年度發(fā)放實際發(fā)放
老師我工資薪金實際發(fā)生30萬,計提50萬,20萬計提工資2025年發(fā)放了,那我匯算,實際發(fā)生額是填寫多少
老師,現在公司遇到這種情況,就是我們買給銷售方,后面再把這個錢循壞回來,怎樣查這些錢循環(huán)回來沒有,現在公司賬上沒錢了,不知怎么回事,謝謝
老師就是小規(guī)模的稅費的附加稅是需要每個月都計提的嗎?如果是計提那應該怎么計提,分錄是怎么寫的?
老師就是我們是小規(guī)模是按季交稅的,我每個月做賬的時候需要計提稅費嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人的每個月結轉稅額的分錄是怎么寫的
請問老師,增值稅減征額需要計入營業(yè)外收入嗎?
發(fā)票有點多可以不打印出來嗎 用電子稅務局導出來的明細做附件可以嗎
繳納合同印花稅需要計提嗎,分錄怎么寫
老師未分配利潤負數的話 報表需要用負數提現嗎 我本期本年利潤-1000 未分配期初500 那本期未分配利潤報表是-500 還是直接寫500就可以
老師在手機開始的發(fā)票開票人,是空的怎么添加上。
這張通行費可以抵扣嗎
一般納稅人勞務費發(fā)票開多少稅率
這個的話 建筑勞務? 是9%的 一次問一個問題哦? 其他問題? 要重新提問的