你好,同學(xué),依舊需要分離處理的
老師您好,房地產(chǎn)企業(yè)未開具發(fā)票的金額,計(jì)算增值稅時(shí)不需要進(jìn)行價(jià)稅分離是嗎?
老師您好,計(jì)算房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的土地增值稅,需要扣除的土地價(jià)款的時(shí)候,有一部分是對(duì)外投資入股了,那是不是這一部分土地價(jià)款得扣除?
您好,請(qǐng)問一般納稅人,房地產(chǎn)企業(yè),給回遷戶開具差額部分的增值稅普通發(fā)票,需要繳納增值稅么
老師好,有時(shí)候開發(fā)票,有時(shí)候不開發(fā)票,是不是不管開不開發(fā)票都需要進(jìn)行該筆業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。該價(jià)稅分離就分離
老師,無(wú)票收入1000元是含稅還是不含稅金額,是否需要價(jià)稅分離,小規(guī)模企業(yè)無(wú)票收入的增值稅怎么計(jì)算,報(bào)稅時(shí)不含稅銷售額價(jià)稅分離,稅率是按1%還是3%計(jì)算
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫(kù)單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來(lái)成本,在ERP里面也有入庫(kù)單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬(wàn),當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬(wàn),選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請(qǐng)問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
那老師。我們的增值稅報(bào)表上出來(lái)的就是沒有價(jià)稅分離呀
需要分離的,即便是沒有開發(fā)票的,一部分是你的收入,一部分是你的稅,需要單獨(dú)處理。