同學,你好 你是說支票嗎?盡快開具
老師你好,客戶給的支票,支票后面蓋章模糊了,不能進項,開票日期我自己填的今天15號,但是今天來不及去客戶那里重開支票,什么日期內(nèi)可以去開?
老師,我今天在電子稅務局把8月份的申報進行了修改,改了一個無票收入,改好了以后就出現(xiàn)了一個需要我補繳稅的界面,我返回去把未開票那里改成0,但是找不到那張申報單了。我們現(xiàn)在這個月已經(jīng)把票補開給客戶了,現(xiàn)在應該怎么辦呢?謝謝
老師,我今天在電子稅務局把8月份的申報進行了修改,改了一個無票收入,改好了以后就出現(xiàn)了一個需要我補繳稅的界面,我返回去把未開票那里改成0,但是找不到那張申報單了。我們現(xiàn)在這個月已經(jīng)把票補開給客戶了,現(xiàn)在應該怎么辦呢?謝謝
這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨立核算自負盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進項專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務局把認證的5.66可抵扣進項稅給轉出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進去,我就寫了下面的會計分錄,請問我做的會計分錄可以嗎?需要改嗎?改的話怎么寫合適?應該寫待認證進項稅額嗎?下月不用把認證后的進項稅額轉出了吧?老師
老師,我們是一家建筑施工單位。假如本月開了100萬的發(fā)票,真實的業(yè)務確實是發(fā)生了90萬的成本支出。但這90萬里面,只有60萬是本月要支付出去的,還有30萬約定等到工程結束時再統(tǒng)一支付。那么這30萬該不該當月就開票,我們?nèi)胭~,做應付賬款。站在財務的角度,這筆30萬是應該開票入賬的。但站在老板的角度,他覺得這30萬入賬了,就形成負債了。覺得會面臨被討債的風險。還有最主要的一個顧慮是,我們一般都是開承兌匯票支付的。自己去開承兌匯票,銀行對發(fā)票日期有要求(不能超過3個月)。如果發(fā)票提前開具并掛賬,那么到真正要付款的 時候就沒辦法去做承兌匯票了。但假如這30萬不讓開票,那么有可能當月的進項就會面臨不足。針對這些實際情況,請問是不是有更好的方法可以平衡?
咨詢下:發(fā)票項目名稱為技術服務*某某某服務,這樣的發(fā)票 可以開出來嗎?技術服務?
老師如果出口型企業(yè),對方是小規(guī)模開了一個點普票,那我要怎么做
利潤表中的本期金額是本年累計嗎?
老師,電子發(fā)票(普通發(fā)票)公司名稱有個空格這張發(fā)票合格嗎?可以用嗎?
高鐵退票扣費怎么下賬?
殘保金人數(shù)超過30人。按照比例。是怎樣減免的
老師好,9月取得的材料發(fā)票需要9月抵扣進項需要在9月認證嗎
老師你好,一家信息技術公司小規(guī)模納稅人,在其它公司購買基礎技術服務費,比如5000元,這個服務費應該入什么科目
之前月份計提地方教育附加,做到教育費附加去了。分錄要怎么做,一筆調整
老師 我要賣房個稅怎么繳納
老師,我是進賬方,現(xiàn)在請假了18號才能到公司,支票開票日期是15號,有沒有最晚的重開支票日期
同學,你好 沒有最晚,只要開了支票10日內(nèi)去銀行就可以了
現(xiàn)在問題是這張之前蓋章模糊掉了,進賬不了,要重開
同學,你好 重新開就可以了,重新開沒有時間要求
只要對方同意重新開對吧?
同學,你好 嗯嗯,是的