你好,入賬可以,但是不能稅前扣除。
老師,請問一下,我們公司平時買的一些小東西、配鑰匙之類的,人家沒有發(fā)票只有收據(jù),這個能報銷嗎?怎么入賬?
老師,我們在淘寶買了一些用的東西,沒有發(fā)票,只有收據(jù),能入賬嗎,都只有幾十塊錢的
是不是,我們買的時候收到了發(fā)票的東西,賣的時候才能開發(fā)票給買家?要是我們買回來沒有收到發(fā)票的,賣出時,我們可以開發(fā)票出去嗎?謝謝
老師,我們開業(yè)的時候買了一些東西沒有發(fā)票,只有收據(jù),能入賬嗎?
老師,請問下,我們買了一些東西,有的只有收據(jù),有的有發(fā)票,那入賬的話按有發(fā)票的金額入還是只有收據(jù)的金額也可以入?
期初應收賬款負數(shù)寫成了正數(shù),怎么調(diào)賬
老師想要一個 關(guān)于股權(quán)或股票, 利息或股息或轉(zhuǎn)讓 與增值稅,企業(yè)所得稅,個人所得稅, 什么情況征,什么情況不征,什么情況免的小結(jié), 這部分知識做綜合題覺得好亂[難過],這幾者之間的關(guān)系太混淆了[捂臉]
物業(yè)管理服務屬于稅目的哪一類
商貿(mào)企業(yè),賣出一臺設備1200萬,設備款分為4個步驟,預付款30%,發(fā)貨款30%,驗收款30%<每次打款一個月支付50w,不是一次性支付>合同規(guī)定驗收合格后,才能付預付款,預付款一般拖1年才等額支付,還有10%質(zhì)保金! 請問這種我改怎么做賬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務收入,只要結(jié)轉(zhuǎn)就涉及到利潤,和企業(yè)所得稅費用,不結(jié)轉(zhuǎn)又怎么做,請老師幫忙解答疑惑,謝謝
股東在本公司沒有工資,來公司的高鐵票可以報銷嗎,如果能報銷,作為什么費用
老師,小規(guī)模超過多少自動轉(zhuǎn)為一般納稅人
老師,相于開出的發(fā)票,稅點怎么做內(nèi)做
老師,麻煩發(fā)一份通用版的公司章程給我,謝謝
老師,合同期內(nèi)員工提出辭職,社保是否可以減員
老師你那里有企業(yè)所得稅納稅申報表嗎,有的話給發(fā)一份謝謝
就是不能做到企業(yè)營業(yè)成本里抵扣企業(yè)所得稅嗎?
對的對的,就是這個意思。
那我怎么做賬?錢都從對公出去了,財務報表做進去就進入成本去了
做賬正常記入費用只是在匯算清繳的時候調(diào)整出來。
就是說,每期都做進去,等來年匯算清繳,但凡是收據(jù)入賬的都轉(zhuǎn)出來嗎?
對的,沒錯,就是這個。
好的呢,好麻煩,到時候怎么轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)不來
你把沒有發(fā)票的都記錄一下,到時候在匯算清繳的時候一次性調(diào)整。
那是不是會補交稅?
對,肯定是需要補稅的
正常企業(yè)所得稅怎么算,直接是收入減支出*0.25,小規(guī)模給還有優(yōu)惠?
對,不光小規(guī)模,一般納稅人只要是符合小微企業(yè)條件也是有優(yōu)惠的
是怎么優(yōu)惠的?
應納稅所得額不超過100萬,稅率2.5%,100-300萬之間10%
也就說10萬要上2.5萬的稅?給還有減免?
減免以后是2.5%計算企業(yè)所得稅。
不減免是25%的稅率的噶
正常的話寫所得稅稅率是25%。