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2020年12月份的增值稅電子普票20,當期申報了增值稅!應賬款沒有收到,21.9月沖紅了!導致本月申報增值稅有負數(shù),需要更正20年12月份的增值稅嗎

2021-10-14 16:03
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-14 16:09

您好,不需要,假如要更正2020年的去稅局,謝謝

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您好,不需要,假如要更正2020年的去稅局,謝謝
2021-10-14
你好,22年的申報表,需要同步做相應更正的
2022-12-06
同學你好 12月份的申報表里將負數(shù)加進去
2023-01-14
你好,同學,一般不需要更正報表的
2024-09-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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