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老師,公司一輛車6月份計已經(jīng)提完折舊,還在使用,9月份抵出去抵了5萬工程款,這個怎么做賬啊

2021-10-14 14:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-14 14:19

你好 ; 折足了就放在賬上; 你做固定資產(chǎn)清理 處理 ; 這個工程款是你們應(yīng)付賬款掛了 科目沒有;

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快賬用戶8177 追問 2021-10-14 14:24

沒有掛,老師

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齊紅老師 解答 2021-10-14 14:34

?你好 ;沒有掛? 就? 掛下; 借工程施工 -合同成本 -材料費人工費等貸 應(yīng)付賬款;? ? 借固定資產(chǎn)清理 ;累計折舊貸固定資產(chǎn);? ? 借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)清理 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益??

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你好 ; 折足了就放在賬上; 你做固定資產(chǎn)清理 處理 ; 這個工程款是你們應(yīng)付賬款掛了 科目沒有;
2021-10-14
你好,那你這個車牌直接做管理費用就可以的。
2022-12-28
你好; 匯算要改才行的; 你要補折舊的; 從10月開始折舊的?
2023-05-24
記入到固定資產(chǎn),稅費記入貸認(rèn)證進項稅額,等升為一般納稅人以后再抵扣
2021-06-30
這張票抵扣可以在明年12月份之前抵扣。 這輛車可以一次性計入費用,則不需要每月折舊了
2020-12-07
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