這個(gè)就不需要沖減成本了的
老師 請(qǐng)問(wèn)一下出口做賬問(wèn)題 ①出口商品 借:應(yīng)收賬款:3000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:500*6 ②美元戶(hù)收款 借:銀行存款-美元戶(hù):500*7(月初第一天稅率7) 貸:應(yīng)收賬款:3500 ③美元結(jié)匯成人民幣 借:銀行存款-人民幣:500*6.9(當(dāng)天實(shí)際結(jié)匯匯率) 貸:銀行存款-美元戶(hù):3450 ④調(diào)匯 借:應(yīng)收賬款:3450 貸:應(yīng)收賬款:3000 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益:450 問(wèn):1.第②個(gè)分錄應(yīng)該是用人民幣表示嗎?是不是寫(xiě)錯(cuò)了 2.④調(diào)匯有問(wèn)題嗎? 3..第②個(gè)分錄,我后面附的回單500美元的回單,但是我借方錄的是3500,這樣銀行不是對(duì)不上嗎?
①出口商品 借:應(yīng)收賬款:3000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:500*6 ②美元戶(hù)收款 借:銀行存款-美元戶(hù):500*7(月初第一天稅率7) 貸:應(yīng)收賬款:3500 ③美元結(jié)匯成人民幣 借:銀行存款-人民幣:500*6.9(當(dāng)天實(shí)際結(jié)匯匯率) 貸:銀行存款-美元戶(hù):3450 ④調(diào)匯 借:應(yīng)收賬款:3450 貸:應(yīng)收賬款:3000 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益:450 問(wèn):1.第②個(gè)分錄應(yīng)該是用人民幣表示嗎?是不是寫(xiě)錯(cuò)了 2.④調(diào)匯有問(wèn)題嗎? 3..第②個(gè)分錄,我后面附的回單500美元的回單,但是我借方錄的是3500,這樣銀行不是對(duì)不上嗎?
有的會(huì)計(jì)分錄可以抵消的嗎?會(huì)不會(huì)有什么影響?比如購(gòu)入原材料,貨到后付款時(shí)又發(fā)生了現(xiàn)金折扣,此時(shí)分錄是 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 營(yíng)業(yè)外收入 后來(lái)我覺(jué)得奇怪寫(xiě)的是這樣: 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 再借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 營(yíng)業(yè)外收入 請(qǐng)問(wèn)這兩筆分錄有什么不同嗎?
老師你好,關(guān)于當(dāng)月收到貨和銀行存款已付款,產(chǎn)品也做出來(lái)銷(xiāo)售了,但是采購(gòu)的發(fā)票要下個(gè)月才能或者兩個(gè)月后才能收到,關(guān)于當(dāng)月發(fā)貨要結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本,這個(gè)成本是怎么計(jì)算,那么收到發(fā)票后又怎么處理呢。我們是一般納稅人,采購(gòu)的原材料有普票和專(zhuān)票。 付款用 借:預(yù)付賬款 500 元 貸銀行存款500元 收到貨:借:原材料500 元 貸應(yīng)付賬款500 元 當(dāng)月做出來(lái)的產(chǎn)品銷(xiāo)售后 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額 那么結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 500貸:庫(kù)存商品500這兒可轉(zhuǎn)成本是500元還是把五百元扣掉可以抵扣后的金額
新開(kāi)的餐飲業(yè),1號(hào)收到營(yíng)業(yè)收入5000元,其中有500元是折扣優(yōu)惠的金額,可以做以下的分錄嗎? 發(fā)生時(shí) 借:應(yīng)收賬款4500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -500 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:4500 收到款時(shí) 借:銀行存款4500 貸:應(yīng)收賬款4500
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開(kāi)到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號(hào)金額修改了財(cái)務(wù)能查出來(lái)嗎
跨年作廢增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)了50萬(wàn)元,然后賬還沒(méi)做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣(mài)多少錢(qián)就可以入賬了(就是做賣(mài)車(chē)固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣(mài)車(chē)若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣(mài)了多少錢(qián)及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開(kāi)了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣(mài)了一件固定資產(chǎn),錢(qián)收了,這個(gè)月還沒(méi)給對(duì)方開(kāi)票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
是因?yàn)樽隽耸杖氲扔谑菦_減成本?
是的,你的理解是對(duì)的
老師!你好!由于供應(yīng)商的材料問(wèn)題,導(dǎo)致了我們要賠償給下游客戶(hù),這個(gè)分錄怎么做
這個(gè)你們要做營(yíng)業(yè)外支出的
但是賠償這個(gè)款是要扣回供應(yīng)商的
扣回供應(yīng)商的,沖減你的成本就可以
沖減成本?還是沖減應(yīng)付賬款?賠償給下游的時(shí)候是借:營(yíng)業(yè)外支出,貸銀行存款,扣供應(yīng)商的時(shí)候是:借應(yīng)付賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
是的,是這樣賬務(wù)處理的
賠償?shù)臅r(shí)候我做了營(yíng)業(yè)外支出,扣供應(yīng)商款的時(shí)候我能相應(yīng)地做營(yíng)業(yè)外收入,不沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
這樣也是可以的額