你好 ; 你有盈利 利潤(rùn)的話就會(huì)繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的; 你這個(gè)資本公積是什么情況
您好 我想問一下 有限合伙企業(yè) 工商注冊(cè)資本是94萬,無實(shí)繳,這94萬是由正常公司的資本公積轉(zhuǎn)過來的,請(qǐng)問有限合伙企業(yè)是否需要交納經(jīng)營(yíng)所得稅?
我們是一家合伙企業(yè)形式的私募股權(quán)投資基金。合伙企業(yè)對(duì)外投資了股權(quán),但是這筆股權(quán)投資虧損了,基本收不回來。該股權(quán)的實(shí)控人為了彌補(bǔ)合伙企業(yè)的虧損,準(zhǔn)備把他自己持有的其他公司的股權(quán)免費(fèi)贈(zèng)與給合伙企業(yè)。想請(qǐng)問您一下,1、如果贈(zèng)與的股權(quán)已經(jīng)辦理了工商變更,但是沒有實(shí)繳資本,合伙企業(yè)是否要做賬并報(bào)稅?2、如果贈(zèng)與的股權(quán)已經(jīng)辦理了工商變更,且已經(jīng)實(shí)繳,但是股權(quán)贈(zèng)與協(xié)議上約定,如果后期原來投資的股權(quán)收到回款,那么合伙企業(yè)就需要把收到的贈(zèng)與股權(quán)轉(zhuǎn)回給實(shí)控人。請(qǐng)問合伙企業(yè)是否需要在收到贈(zèng)與的股權(quán)時(shí),確認(rèn)為營(yíng)業(yè)外收入,并合并計(jì)入所得稅?
請(qǐng)問老師,我們是一家有限合同企業(yè)(是一個(gè)個(gè)人和一家有限責(zé)任公司合伙成立的),主營(yíng)的是對(duì)外投資業(yè)務(wù),注冊(cè)資本1000萬,我們年投資收入3000萬,在沒有成本費(fèi)用的情況下,我們需要就這3000萬交哪些稅呢?
A、B想要入資到一家有限合伙企業(yè),注冊(cè)資本是100萬,AB打算各先打款100萬合計(jì)200萬到合伙企業(yè),再變更股權(quán)轉(zhuǎn)讓,我的問題是 1.打款備注什么款,借款嗎 2.可以先收款,再做股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,然后轉(zhuǎn)位實(shí)收資本嗎 3,注冊(cè)資本只有100萬,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,100萬做實(shí)收資本,另外100萬是不是要做資本公積呢 這樣操作有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,可行嗎
您好,假設(shè)A公司為有限合伙企業(yè)認(rèn)繳注冊(cè)1萬元(有限合伙人A認(rèn)繳6900,有限合伙人B認(rèn)繳1500,有限合伙人C認(rèn)繳1500,三個(gè)有限合伙人共認(rèn)繳9900元,占股99%,其中普通合伙人占股1%,)。用這家A公司(有限合伙企業(yè)),跟B企業(yè)有限公司,一起注冊(cè)認(rèn)繳一家實(shí)際開展銷售工作的C公司(C公司認(rèn)繳300萬,其中A有限合伙企業(yè)認(rèn)繳90萬,占股30%,B公司認(rèn)繳210萬,占股70%)。那么當(dāng)C公司出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)虧損70萬(沒有對(duì)外欠賬,只是經(jīng)營(yíng)虧損,銷售收入減去正常開支,虧損70萬)。請(qǐng)問這個(gè)虧損,A公司中的4位合伙人如何承擔(dān)虧損?各承擔(dān)多少?非常感謝!謝謝!
老師固定資產(chǎn)電腦13000多元的,一次攤銷完不留殘值可以嗎
注銷外經(jīng)證遇到這個(gè)問題怎么解決
老師,生產(chǎn)企業(yè)8月份報(bào)關(guān)忘記在8月份開了,再9月份開還能在9月份申報(bào)退稅
你好老師,開租賃發(fā)票 兩方都繳納稅嗎 繳納哪些睡
老師,可以幫我看看這筆賬沖銷對(duì)嗎?為什么我的未分配利潤(rùn)勾稽關(guān)系對(duì)不上,隔著362.48這筆金額,利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)外收入是兩筆金額的總和
老師4s,店按揭貸款流程是怎么樣的?客戶買車是銀行先墊支錢給4s,店。付的利息給銀行還是4s店?
我們是分包,總包收我們3%管理費(fèi) 已知目前總包已開發(fā)票銷項(xiàng)稅33.4,我們分包開給他進(jìn)項(xiàng)稅17.9,不含稅總包和業(yè)主之間的審定金額372.1 1、稅差=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=33.4-17.9=15.5 2、分包應(yīng)該給總包3%管理費(fèi)算對(duì)應(yīng)稅額=不含稅審定金額*3%=372.1*3%=11 3、計(jì)算總共要給出去的進(jìn)項(xiàng)稅=17.9+11=28.9 4、重新計(jì)算稅差=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=33.4-28.9=4.5 5、進(jìn)項(xiàng)稅差額=28.9-4.5=24.4,目前已開進(jìn)項(xiàng)稅17.9,還需要開具24.4-17.9=6.5 6.5倒推含稅發(fā)票金額按9% =6.5/0.09*1.09=78.72 但總包讓我們按3%開票,他們算的結(jié)算款是130.79,對(duì)應(yīng)稅率3%,稅額130.79/1.03*0.03=3.81 現(xiàn)在我想問 1:上面的計(jì)算到6.5的計(jì)算思路有沒有問題 2:總包會(huì)計(jì)說,讓我們按結(jié)算款的3%開發(fā)票,不要按9%開發(fā)票,不然就要結(jié)算款少,就跟我舉例子假如結(jié)算款按100萬算的話,就少6萬塊錢,我沒懂什么意思
老師,請(qǐng)問一下個(gè)體戶 定率核定10%,簽訂合同300萬,收到300萬,能不能今年就開200萬出去,100萬,2026年再開
注銷外管證顯示個(gè)人所得稅多交怎么處理
我們付租金是9月份到11月份,對(duì)方說只能開票9月份的,10月份11月份到12月份給我們開出來,說按季度開票,他們按季度申報(bào),對(duì)于我這邊怎么入賬,收到發(fā)票才入賬?