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從公戶轉(zhuǎn)賬到法人的卡代交公積金怎么做會計分錄

2021-10-14 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-14 09:56

同學你好 借,其他應收款 貸,銀行存款 借,應付職工薪酬一公積金等 貸,其他應收款

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快賬用戶5870 追問 2021-10-14 10:33

確定嗎?如果是公司其他的費用也可以這樣做嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-14 10:34

同學你好,是的; 如果是公司其他的費用也可以這樣做嗎?——這個意思是?

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快賬用戶5870 追問 2021-10-14 10:36

例如從公戶轉(zhuǎn)賬到法人的卡代交房租、水電,購買辦公用品

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齊紅老師 解答 2021-10-14 10:39

同學你好,是可以的;;;

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快賬用戶5870 追問 2021-10-14 10:40

這樣限制金額嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-14 10:45

同學你好,用于實際業(yè)務沒有金額限制

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快賬用戶5870 追問 2021-10-14 16:29

老師,辦公室和銷售電器是同一層,租金是沒有分開付的,那是記銷售費用還是管理費用?

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齊紅老師 解答 2021-10-14 16:30

同學你好,銷售是占較大比例的,可以都計入銷售費用

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快賬用戶5870 追問 2021-10-14 16:47

那么計提和支付的分錄是?因為4、5月的7月才收到票。老師我追加心意

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同學你好 借,其他應收款 貸,銀行存款 借,應付職工薪酬一公積金等 貸,其他應收款
2021-10-14
2月正常做交公積金的分錄就行,3月不做了
2025-02-21
你好;? ? ?對公轉(zhuǎn)給個人 :借 其他應收款-法人貸銀行存款 ;? ? ?支付社保? ?就做? ? 借應付職工薪酬-社保 ; 其他應收款-個人社保 貸其他應收款-法人??
2022-03-09
你好,報銷拿發(fā)票就可以的,借其他應收款貸,銀行存款報銷的時候借管理費用貸其他應收款。
2021-09-16
好,這個款項是什么款項呢?具體業(yè)務是什么?
2023-10-17
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