你好,按 該公司從事的業(yè)務屬于混合銷售,按照稅法規(guī)定,從事混合銷售的公司,不同稅種的業(yè)務應單獨核算。如果沒有進行單獨核算,按照從高稅率征收增值稅。所以,該公司應采取分別單獨核算。從而降低企業(yè)稅負。題目當中取得收入合計800萬元。未分別說明是哪一部分的收入。所以按應按照稅率9%進行計提增值稅。銷項稅=800*9%=72,應交增值稅=72-60=12. 增值稅附加=12*10%=1.2
位于縣城的東方公司是增值稅一般納稅人,主要從事農(nóng)機生產(chǎn)銷售業(yè)務,此外還提供農(nóng)機出租服務。20××年5月,該公司銷售農(nóng)機和提供農(nóng)機出租服務取得收入合計800萬元(不含稅),當月可以抵扣的增值稅進項稅額為60萬元。請計算該公司當月應繳納的增值稅及附加稅費,并思考如何降低稅負(不考慮除增值稅以外的其他稅費)。
位于縣城的東方公司是增值稅一般納稅人。主要從事農(nóng)機生產(chǎn)銷售業(yè)務。此外還從事農(nóng)機出租服務。2019年5月該公司銷售農(nóng)機收入和提供農(nóng)機出租服務。取得收入合計800萬元不含稅。當月可以抵扣的增值稅進項稅額為60萬元。請計算該公司當月應繳納的增值稅。并思考如何降低稅負。不考慮此除增值稅以外的其它稅額
位于縣城的東方公司是增值稅一般納稅人。主要從事農(nóng)機生產(chǎn)銷售業(yè)務。此外還從事農(nóng)機出租服務。2019年5月該公司銷售農(nóng)機收入和提供農(nóng)機出租服務。取得收入合計800萬元不含稅。當月可以抵扣的增值稅進項稅額為60萬元。請計算該公司當月應繳納的增值稅。并思考如何降低稅負。不考慮此除增值稅以外的其它稅額
位于縣城的東方公司是增值稅一般納稅人,主要從事農(nóng)機生產(chǎn)銷售業(yè)務,此外還提供農(nóng)機出租服務。20××年5月,該公司銷售農(nóng)機和提供農(nóng)機出租服務取得收入合計800萬元(不含稅),當月可以抵扣的增值稅進項稅額為60萬元。請計算該公司當月應繳納的增值稅及附加稅費,并思考如何降低稅負(不考慮除增值稅以外的其他稅費)。
位于縣城的東方公司是增值稅一般納稅人,主要從事農(nóng)機生產(chǎn)銷售業(yè)務,同時提供農(nóng)機出租服務。20XX年5月,該公司銷售農(nóng)機和提供農(nóng)機出租服務取得收入合計800萬元(不含稅),當月可以抵扣的增值稅進項稅額為60萬元。請計算該公司當月應繳納的增值稅及附加稅費,并思考如何降低稅負(不考慮除增值稅以外的其他稅費)。
公司業(yè)務沒有健康咨詢,健康咨詢費可以入賬嗎
收入(按月)不超過10萬,一稅減半,兩稅減免。是小規(guī)模納稅人和一般納稅人都享受嗎?如果是一般納稅人,人數(shù)是400呢
老師,請問我做賬軟件接著6月份做7月份的賬,我需要錄什么進去嗎?還是可以直接6月份結(jié)賬,7月份直接錄制憑證就行?
老師,我們打算申請專利。那是不是相關的費用入賬,成功申請專利后,就變成無形資產(chǎn)了?直接從研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)么?中間有溢價之類的么
做法人變更的企業(yè),還有未分配利潤的話都需要叫什么費用?
老師你好,小規(guī)模納稅人購買的固定資產(chǎn)車輛,通過二手車交易市場賣出后需要繳納啥稅款!
如果開具的發(fā)票是型號*其他咨詢服務*健康服務咨詢,可以當體檢費入賬嗎
個體工商戶采購肥料時支付運費怎么做分錄
老師:小規(guī)模納稅人,對方開了專票過來,可以當普票用嗎?
請問我是辦稅員,但是公司有代賬公司,怎么才能知道是不是用我的名義在報稅呢?
老師您好,題目中800萬元是含稅價格。如果單獨計算的話呢,農(nóng)機服務與農(nóng)機銷售業(yè)務的稅率一樣嗎?
你好,換成不800/1%2B9%就是不含稅的, 增值稅=800/(1%2B9%)*9%=66.06 附加稅=(66.06-60)*10%=0.66 你好 ,農(nóng)機服務與農(nóng)機銷售業(yè)務的稅率不一樣的,你可以分解為服務和銷售,單獨開票 農(nóng)機服務是6%的稅率.
好的好的,謝謝老師
你好,不客氣,祝你學習進步!