你好,借xx 費用 或者是xx資產(chǎn) 25萬,貸銀行5萬,貸預付賬款 20萬
老師,我們之前給對方付了100萬,我們當時做了借預付款,貸銀行存款,但是現(xiàn)在對方給我們開票開了了120萬,沖之前預付款就是借預付款100萬,貸主營業(yè)務收入,應交稅費-進項稅,多了20萬,這筆20萬應該怎么做賬呢
老師您好,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司。售樓部裝修時4月份預付工程款10萬,5月份付款20萬元。(裝修好)都是付給個人。合同價:38萬萬已付30萬,還未付8萬(張三) 4月份會計分錄 借:長期待攤費用10萬 貸:預付賬款—張三10萬 借:預付賬款—張三10萬 貸:銀行存款—農(nóng)行10萬 那我5月份會計分錄怎么做? 6月份收回10萬發(fā)票我該怎么做賬呀? 9月份收回了28萬的發(fā)票我該怎么做會計分錄?
前段時間我們收到客戶預付的貨款20萬,當時我沒有開發(fā)票,所以借方銀行存款20萬,貸方預收賬款20萬,這個月我給該客戶開了549000發(fā)票,客戶付款了34萬,加上之前20萬,一共付了54萬,還剩9000沒有付,分錄我該怎么做
老師:我公司前期預付20萬,但是發(fā)票是25萬,還要用銀行存款支付5萬給對方,我怎么做會計分錄?
1、我方開票四萬,對方只付了三萬、那一萬扣款不給了,這個會計分錄怎么做? 2、對方開票90萬,我們本期支付了60萬,另外30萬是三月之前多支付了這個分錄怎么做
老板的家人的機票怎樣入賬
樸老師您好 我們跟別的公司合作銷售設(shè)備 總價50萬 我們20萬 他讓我們開發(fā)票20萬 他給我們公戶轉(zhuǎn)20萬 在讓我們私戶轉(zhuǎn)稅費金額增值稅附加稅和印花稅 沒有所得稅 這樣操作和直接差額開票有什么好處嗎 差額開票就是20萬-增值稅附加稅印花稅所得稅
你好老師 自來水公司處置廢棄的舊水表收入怎樣入賬
客戶貨款開了發(fā)票,但是沒走公賬可以嗎?怎么算?
公積金科目貸方負數(shù)余額是多計提?
老師,有房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅申報步驟嗎,網(wǎng)校里有沒有申報的課程
車間外挖水管道,砌墻計入什么科目 老師
貿(mào)易公司銀行上21年11月12月有一點收入,這個直接做到22年3月的賬上嗎?我9月剛來這家公司,老板讓我從22年開始把賬都補上,以前改公司都沒做過賬,這種情況下怎么開始做賬
老師,職工工資是在那個平臺申報呢
要是股權(quán)轉(zhuǎn)讓簽協(xié)議時間是7月25日,那我現(xiàn)在9月初申報個稅轉(zhuǎn)讓股權(quán)是提交6月份的財務報表嗎