你好,借xx 費(fèi)用 或者是xx資產(chǎn) 25萬,貸銀行5萬,貸預(yù)付賬款 20萬
老師,我們之前給對方付了100萬,我們當(dāng)時(shí)做了借預(yù)付款,貸銀行存款,但是現(xiàn)在對方給我們開票開了了120萬,沖之前預(yù)付款就是借預(yù)付款100萬,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,多了20萬,這筆20萬應(yīng)該怎么做賬呢
老師您好,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司。售樓部裝修時(shí)4月份預(yù)付工程款10萬,5月份付款20萬元。(裝修好)都是付給個(gè)人。合同價(jià):38萬萬已付30萬,還未付8萬(張三) 4月份會(huì)計(jì)分錄 借:長期待攤費(fèi)用10萬 貸:預(yù)付賬款—張三10萬 借:預(yù)付賬款—張三10萬 貸:銀行存款—農(nóng)行10萬 那我5月份會(huì)計(jì)分錄怎么做? 6月份收回10萬發(fā)票我該怎么做賬呀? 9月份收回了28萬的發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
前段時(shí)間我們收到客戶預(yù)付的貨款20萬,當(dāng)時(shí)我沒有開發(fā)票,所以借方銀行存款20萬,貸方預(yù)收賬款20萬,這個(gè)月我給該客戶開了549000發(fā)票,客戶付款了34萬,加上之前20萬,一共付了54萬,還剩9000沒有付,分錄我該怎么做
老師:我公司前期預(yù)付20萬,但是發(fā)票是25萬,還要用銀行存款支付5萬給對方,我怎么做會(huì)計(jì)分錄?
1、我方開票四萬,對方只付了三萬、那一萬扣款不給了,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做? 2、對方開票90萬,我們本期支付了60萬,另外30萬是三月之前多支付了這個(gè)分錄怎么做
老師 我們主要是加盟店已經(jīng)有主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在有直營店的營業(yè)收入要怎么記賬呀
發(fā)現(xiàn)去年有一筆收入金額錯(cuò)誤,少記了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
老師,為什么債務(wù)籌資會(huì)穩(wěn)定公司的控制權(quán)呢,大白話給我講講唄,謝謝
老師,所得稅報(bào)表,收入,今年是負(fù)數(shù)發(fā)票,收入為負(fù)數(shù),所得稅也成了負(fù)數(shù)了。這咋弄呀?
老師您好!請問公司安排員工每月在外面飯館吃工作餐,飯館開來發(fā)票餐飲服務(wù).餐飲1200元.請問怎么做帳?謝謝!
請問一下印花稅怎么計(jì)提
請問一哈,開具干香菇,木耳的專票和普票幾個(gè)稅點(diǎn)
老師,請問公司的車給別人碰了,對方修的車費(fèi)用可以開給公司嗎?
請問建筑施工工程可以開人工費(fèi)發(fā)票嗎?
請問:有聽說過manus,鏑數(shù)這些嗎?說是財(cái)務(wù)工作的