同學你好 對的 不能享受小微優(yōu)惠
企業(yè)前兩個季度符合小型微利條件,第三個季度應納稅所得額累計超300萬了,那之前享受的稅收優(yōu)惠是不是全得不過來都按25%繳納所得稅哇
老師,咨詢個問題:小微企業(yè)是同時滿足三個條件:人數300、資產5000萬元、納稅所得額300萬,我們企業(yè)目前超過1個條件,所得稅是不是不能享受優(yōu)惠了,直接按25%計提啦?
請問:對年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)是必須都滿足才是小微企業(yè)嗎
請問:對年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)是必須都滿足才是小微企業(yè)嗎
小微企業(yè)享受所得稅優(yōu)惠,這個小微企業(yè)的標準是資產不超過5000萬,人數不超過300人,應納稅所得額不超過300萬,同時滿足上述三個條件即可。 那么工業(yè)企業(yè)滿足上面三個條件,也屬于小微嗎?
你好,老師,就是我們替別人買的這個宴會的桌子我們計入費用,他們做到了固定資產了,這樣記賬重復了嗎?主要想統(tǒng)計裝修費用,
法人的個人所得稅是在個人APP上操作嗎?
建筑勞務不需要資質,勞務派遣需要資質
公司轉賬給法人備注貨款怎么做賬
生產型企業(yè),出口退稅。報關(其他進出口免費)。開免費發(fā)票還是13點發(fā)票。
成本加成法適用是交易類型怎么理解?
您好老師,我是一般納稅人戶,想咨詢一下變股東需要繳納什么稅,怎么才能少交
公司是做外貿的,賣摩托車配件,在國內采購 然后出口,進項稅額是可以退回來的,一般供應商會給我們10個點的優(yōu)惠 比如庫存商品的金額是50800 稅額是5080 合計金額是55880 供應商那邊開票的總金額就是55880 但是他的庫存商品的金額是49451.32 稅額是6428.68,然后后面還要退稅,退稅的金額就是開票的稅額6428.68 我這邊是做內賬的,我現(xiàn)在是用哪個數據
老師好,這學期幼兒園學費不但沒有減免反而漲了,這個要向哪里反應這個情況呢
當月已開出藍字發(fā)票能再另外開一張對應折扣紅字發(fā)票嗎(不是退貨的紅字發(fā)票)
老師,如果第4季度不超過了300萬,匯算清繳的時候肯定調增一部分招待費和福利費,超過300萬,直接按25%計算,就不能享受優(yōu)惠了
22年計提的話,按多少計提所得稅呢?重新按優(yōu)惠來呢,還是?
同學你好 對的 這個就不享受了