同學(xué),你好 有截圖嗎?
老師,請教個問題:小規(guī)模納稅人進入電子稅務(wù)局,點擊申報增值稅申報表時會自動彈出以下這個界面。請問這個界面中以下這里是填:電子發(fā)票、UKY、區(qū)塊鏈發(fā)票的數(shù)字嗎?
老師,電子發(fā)票和紙質(zhì)版發(fā)票開了以后在申報增值稅申報表里面電子發(fā)票的數(shù)據(jù)不會自動出來嗎?現(xiàn)在這個數(shù)據(jù)是紙質(zhì)版發(fā)票的數(shù)據(jù)~電子發(fā)票和不開票的收入我要填在哪里呢?
老師,我們是個體工商戶小規(guī)模納稅人,平時開票按稅率1%開的發(fā)票,季度銷售不超30萬,不用增值稅。在填增值稅季度報表的時候,增值稅報表是自動取數(shù),銷項稅自動按稅率3%取的數(shù)。我賬面增值稅余額786.41,增值稅申報表銷項稅2359.19,請問老師,我賬面需要怎么做賬呢?既能提現(xiàn)增值稅減免,又能體現(xiàn)賬面產(chǎn)生的增值稅和電子稅務(wù)局增值稅申報表增值稅數(shù)額一樣呢?
老師你好,在電子稅務(wù)局開票的 時候出現(xiàn)了這個界面,目前不能開票了,我核對了增值稅申報表,沒有找出什么問題,麻煩老師幫我看下數(shù)據(jù)有何問題,謝謝。(11月份沒有銷項稅額,只有小額的進項留底)
三個問題,①申報增值稅時不是需要有發(fā)票匯總表和進項認證表,像我們地區(qū)實行全電票了,這個發(fā)票匯總表還是需要從增值稅綜合服務(wù)平臺里打印出來嗎?我沒太弄明白增值稅綜合服務(wù)平臺、全電票、電子稅務(wù)局之間的關(guān)系。②進項認證表是從電子稅務(wù)局打印出來嗎?③電子稅務(wù)局稅費申報及繳納底下也有個個人所得稅及管理這個項目,時干什么用的?個稅不是在自然人電子稅務(wù)局里進行申報嘛
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分啊? 關(guān)于進項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
老師 下面的截圖
同學(xué),你好 不是,你開具的增值稅發(fā)票都填在上面,增值稅發(fā)票里面
就是這個地方啥都不用填嗎?現(xiàn)在發(fā)票有稅控盤開具的,有UKY開具的,有區(qū)塊鏈開具的啊
同學(xué),你好 開具的是增值稅發(fā)票就填在上面,下面填的開具的不是增值稅發(fā)票
感謝老師
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!
老師,那下面填的是什么樣的呢?想拓展知道下
老師,什么情況是填在下面的呢
同學(xué),你好 比如領(lǐng)取的定額發(fā)票