同學,你好 有截圖嗎?
老師,請教個問題:小規(guī)模納稅人進入電子稅務局,點擊申報增值稅申報表時會自動彈出以下這個界面。請問這個界面中以下這里是填:電子發(fā)票、UKY、區(qū)塊鏈發(fā)票的數(shù)字嗎?
老師,電子發(fā)票和紙質(zhì)版發(fā)票開了以后在申報增值稅申報表里面電子發(fā)票的數(shù)據(jù)不會自動出來嗎?現(xiàn)在這個數(shù)據(jù)是紙質(zhì)版發(fā)票的數(shù)據(jù)~電子發(fā)票和不開票的收入我要填在哪里呢?
老師,我們是個體工商戶小規(guī)模納稅人,平時開票按稅率1%開的發(fā)票,季度銷售不超30萬,不用增值稅。在填增值稅季度報表的時候,增值稅報表是自動取數(shù),銷項稅自動按稅率3%取的數(shù)。我賬面增值稅余額786.41,增值稅申報表銷項稅2359.19,請問老師,我賬面需要怎么做賬呢?既能提現(xiàn)增值稅減免,又能體現(xiàn)賬面產(chǎn)生的增值稅和電子稅務局增值稅申報表增值稅數(shù)額一樣呢?
老師你好,在電子稅務局開票的 時候出現(xiàn)了這個界面,目前不能開票了,我核對了增值稅申報表,沒有找出什么問題,麻煩老師幫我看下數(shù)據(jù)有何問題,謝謝。(11月份沒有銷項稅額,只有小額的進項留底)
三個問題,①申報增值稅時不是需要有發(fā)票匯總表和進項認證表,像我們地區(qū)實行全電票了,這個發(fā)票匯總表還是需要從增值稅綜合服務平臺里打印出來嗎?我沒太弄明白增值稅綜合服務平臺、全電票、電子稅務局之間的關系。②進項認證表是從電子稅務局打印出來嗎?③電子稅務局稅費申報及繳納底下也有個個人所得稅及管理這個項目,時干什么用的?個稅不是在自然人電子稅務局里進行申報嘛
印花稅22年跟23年的進項部分沒有交。這個是不是要給滯納金的啊。滯納金是多少的啊
我們是小微企業(yè),沒有“以前年度損益調(diào)整”科目,在2024年9月,發(fā)現(xiàn)2023年度及之前年度的研發(fā)支出轉(zhuǎn)入了主營業(yè)務成本(實際應轉(zhuǎn)入管理費用-研究費用),于是在2024年9月補結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本至管理費用-研究費用,使得主營業(yè)務成本為負(因為2023年末已結(jié)平,2024年初主營業(yè)務成本為0),管理費用-研究費用金額變多。但是在2025年7月,我在檢查賬務時發(fā)現(xiàn)2024年9月補結(jié)轉(zhuǎn)分錄有很多做重復了,于是我反結(jié)賬2025年9月分錄,將重復的幾筆刪除了,但是對所繳納的企業(yè)所得稅金額沒有影響,因為改之前和改之后利潤都是負的。請問有影響嗎?目前在申報科技型中小企業(yè),但是由于管理費用-研究費用高于成本費用而無法進行,該如何調(diào)整?
去年工資計提的比實際發(fā)放的少,那匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中工資薪金支出的賬載金額(計提金額)實際發(fā)生額(實際發(fā)放金額)稅收金額(實際發(fā)放金額)對嗎
你好老師,請問一下,我公司為裝飾設計工程服務有限公司,現(xiàn)在沒有勞務資質(zhì),能開勞務發(fā)票嗎?
老師,因為差評收到的罰款應該怎么做賬
在網(wǎng)上購買東西,找店家開了普票或?qū)F?,發(fā)票沒有同貨一起寄回,那發(fā)票可以直接在網(wǎng)上打印出來做賬嗎?
老師,上個月開出去的品名,庫里不夠結(jié)轉(zhuǎn),怎么贊估,數(shù)量和單價怎么確認
費用憑普通發(fā)票或?qū)S冒l(fā)票(稅務局才認可),但現(xiàn)實去店里買的東西,店家沒辦法開增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票,只手寫發(fā)票和蓋店家名的章,這樣的手寫發(fā)票能做賬嗎
單位車賣給個人需要交什么稅
我有一個問題,A、甲公司以所持丙公司20%股權(quán)(具有重大影響)交換乙公司一批原材料,B、甲公司以其持有的乙公司5%股權(quán)(未達到重大影響)換取丙公司的一塊土地,A和B誰才適用 非貨幣性資產(chǎn)交換準則 ?
老師 下面的截圖
同學,你好 不是,你開具的增值稅發(fā)票都填在上面,增值稅發(fā)票里面
就是這個地方啥都不用填嗎?現(xiàn)在發(fā)票有稅控盤開具的,有UKY開具的,有區(qū)塊鏈開具的啊
同學,你好 開具的是增值稅發(fā)票就填在上面,下面填的開具的不是增值稅發(fā)票
感謝老師
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!
老師,那下面填的是什么樣的呢?想拓展知道下
老師,什么情況是填在下面的呢
同學,你好 比如領取的定額發(fā)票