你好 重復印件做賬?
公司五月份為客戶開具了一張增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)在客戶弄丟了,要求我們重新開具,我們可以紅沖原來那種,嗎?沒有收回原票
老師你好,我們家7月開了普票,客戶想讓我們紅沖重開,但是第二聯(lián)客戶弄丟了,請問還可以紅沖嗎?第一聯(lián)還在
我們給客戶開的普通發(fā)票,被客戶弄丟了,怎么辦?他們讓我們重新開一張,可以嗎?如果可以需要先紅沖嗎?
給客戶開電子普通發(fā)票有兩年了,現(xiàn)在需要我們給他沖紅重新開具增值稅專用發(fā)票。但是我們不知道對方有沒有進行報銷,如果直接給客戶沖紅電子普票重開專票會有風險嗎 我擔心如果客戶已經(jīng)報銷過了,再沖紅重開票,以后他們公司發(fā)現(xiàn)了會來找我們麻煩
老師,問一個問題,我們?nèi)ツ杲o客戶開了一張發(fā)票,(他們把發(fā)票弄丟了,而且他們財務不要去年的發(fā)票)我這邊只能紅沖了重新開,但是第二聯(lián)被他們弄丟了,我在開負數(shù)發(fā)票的時候一定要附上以前的原發(fā)票嘛 ?是普票,紅沖一定要附以前的那張發(fā)票嘛。
業(yè)務部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務總局關于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認,報關的以FOB出口日期確認收入,快遞形式,沒有報關的,以什么時間確認收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
老師,公司商務叫了個叉車出貨,自己給叉車老板付了錢,然后公對公開了票怎么辦?
忘記申報7月份個稅了,稅務局出了限期申報的通知,限期內(nèi)已經(jīng)申報了,處罰多久會出來?
他們非要我們重新開呢
你好 國家是這樣規(guī)定讓他打稅局電話問
那我們把以前開的紅沖了,在重新開一張是不是這樣不行?
規(guī)定是不用重開的? 你開了有風險
好的 謝謝老師
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?