同學(xué)你好 這個(gè)為什么開回?紅沖就行了

老師,銷售方給我們開了機(jī)動(dòng)車專用發(fā)票,好幾臺(tái)車開到一張發(fā)票上了,而且其中的幾臺(tái)我這邊已經(jīng)開了機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,銷售方對(duì)這張發(fā)票就不能作廢了,然后今天發(fā)現(xiàn)有兩臺(tái)車的價(jià)格開多了,比我們銷售的價(jià)格都多,也就存在高進(jìn)低出的現(xiàn)象,這種情況應(yīng)該怎么處理,
老師,汽車銷售行業(yè),銷售方開給我們一張機(jī)動(dòng)車的專票,但是不是開給我們的,我又給它開回去了,在一個(gè)月里發(fā)生的,這種情況怎么處理
老師我們公司從金龍買了汽車,現(xiàn)在公司銷售出去了,開的發(fā)票是機(jī)動(dòng)車發(fā)票,對(duì)方呢說他們沒這個(gè)機(jī)動(dòng)車票,他們又要銷售給下一家,不知道怎么開了,那這個(gè)情況是他們要去申請(qǐng)機(jī)動(dòng)車票吧?我開的票應(yīng)該是對(duì)的吧
老師好,我們公司買來一個(gè)貨車的底盤,對(duì)方給我們開了增值稅專用發(fā)票,我們公司做上車廂后,把整車賣給汽車銷售公司,我們需要給汽車銷售公司開機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,還是增值稅專用發(fā)票的機(jī)動(dòng)車開具體?
老師, 我們單位有機(jī)動(dòng)車租賃業(yè)務(wù), 現(xiàn)在從廠家采購了汽車給我們開具了增值稅專票,我們要去上牌自己給自己開具機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票才能去車管所上牌, 現(xiàn)在有個(gè)問題,我們自己給自己開具機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一發(fā)票金額是開多少?汽車進(jìn)價(jià)是5萬一臺(tái), 這個(gè)算我們銷售額的吧 ?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


他當(dāng)時(shí)把好幾臺(tái)開在了一張專票上面,其中的幾臺(tái)已經(jīng)開零售票了,客服說紅沖的話對(duì)其他的應(yīng)該有影響,就沒紅沖,然后我就又給他開回去了
這樣也就可以 那你這樣做吧
那帳務(wù)怎么處理呢老師
做銷售收入才可以的
好的謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝